LEI Nº 949, DE 12 DE DEZEMBRO DE 2013

 

Dispõe sobre o Plano Plurianual (PPA) para o período de 2014 - 2017, e dá outras providências.

 

Vide Lei nº 956/2013

 

A Prefeita Municipal de Fundão, Estado do Espírito Santo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte LEI:

 

Art. 1º Fica instituído o Plano Plurianual (PPA) para o quadriênio 2014 - 2017, em cumprimento ao disposto no Art. 165, I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o Art. 55, inciso I e X e Art. 11, § 1°, inciso I, ambos da Lei Orgânica Municipal, conforme especificado no Anexo I - PLANO PLURIANUAL, Anexo II - DETALHAMENTO DO PPA - RECEITAS, e Anexo III - DETALHAMENTO DO PPA - DESPESAS, que passam a ser parte integrante da presente lei.

 

Art. 2º O PPA 2014-2017, como instrumento de planejamento, destina-se a viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas, a orientar a definição de prioridades e a auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável compreendendo os seguintes objetivos e diretrizes:

 

I - a garantia dos direitos humanos com redução das desigualdades socials, regionais, étnico-raciais e de gênero;

 

II - a ampliação da participação social;

 

III - a promoção da sustentabilidade ambiental;

 

IV - a valorização da diversidade cultural e da identidade municipal;

 

V - a excelência na gestão para garantir o provimento de bens e serviços à sociedade;

 

VI - o aumento da eficiência dos gastos públicos;

 

VII - o crescimento econômico sustentável e;

 

VIII - o estímulo e a valorização da educação, da ciência e da tecnologia.

 

Art. 3º As condições dos programas e ações deste plano serão estabelecidas nas Leis Orçamentárias Anuais e nas Leis que posteriormente as modifiquem.

 

Art. 4º A inclusão, exclusão ou alteração dos programas constantes desta lei serão encaminhadas à Câmara Municipal pelo Poder Executivo por meio de revisão do Plano Plurianual ou de projeto de lei específico.

 

Art. 5º A inclusão, exclusão ou alteração de ações orçamentárias e de suas metas e regionalização, quando necessárias e que envolvam recursos do orçamento do município, poderão ocorrer por intermédio da Lei Orçamentária Anual ou de seus créditos adicionais, alterando-se na mesma proporção o valor do respectivo programa.

 

Art. 6º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

 

Gabinete da Prefeita Municipal, em 12 de dezembro de 2013.

 

MARIA DULCE RUDIO SOARES

Prefeita Municipal de Fundão/ES

 

CARLOS MAGNO BARBOSA FRACALOSSI

Secretário Municipal de Gestão e Recursos Humanos

 

Este texto não substitui o original publicado e arquivado na Câmara Municipal de Fundão.

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

-27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa Finalístico

 

 

 

 

 

br880: 006 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFRAESTRUTURA URBANA

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 200- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

 

 

 

 

 

 

006200.15.451         PROGRAMA: 0032-DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

3.100.000,00

3.183.100,00

3.465.275,00

3.638.108,75

13.386.483,75

Ação                                                                             [finidade de

Produto                                                                                  Medida

Tipo

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.059 - URBANIZAÇÃO-E PRESERVAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS

Meta Fisica

P        Valor

270.000,00

395.900,00

399.600,00

403.300,00

0,00

1.468.800,00

1.060 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PRAIA GRANDE

Meta Fisica

I'        Valor

600.000,00

330.800,00

403.875,00

329.908,75

0,00

1.664.583,75

1.061 - SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO VISUAL DAS VIAS URBANAS

Meta Física

P        Valor

95.000,00

48.150,00

48.600,06

49.0511,00

0,00

190.800,00

1.114 - OPERAÇÃO E REAPARELHAMENTO OFICINA DE ARTEFATOS

Meta Fisica

P        Valor

115.000,00

123.050,00

124.200,00

125.350,00

0,00

487.600,00

2.023 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Meta Física

A        Valor

150.000,00

160500,00

162.000,00

163.500,00

0,00

636.000,00

2.024 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Meta Plsica

A        Valor

805.000,00

861.350,00

960.000,00

1.000.000,00

0,00

3.626.350,00

2.089 - MANUTENÇÃO DAS ATLVIDADES DO DEPTO INFRA- ESTRUTURA URBANA

Meta Física

A        Valor

1.115.000,00

1.263.350,00

1.367.000,00

1.567.000,00

0,00

5.312.350,00

006200.15.452         PROGRAMA: 0032-DESENVOLVIMENTO URBANO                    -

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

= 27165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa Finalístico

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

310,000,00

33 L700,00

334.800,00

379.900,00

1.356.400,00

Mito

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.058 - AMPLIAÇÃO B MELHORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

Meta Física

P                                                                                                                   Valor

200.000,00

214.000,00

216.000,00

269.400,00

0,00

890.000,00.

·   2.025 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEM1TERIOS

Meta Física

A                                                                                                                   Valor

110.090,00

117.700,00

118.800,00

119.900,00

0,00

466.400,00

006200.17.512                             PROGRAMA: 0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

620.000,00

663.400,00

1.000.000,00

1.100.000,00

3.383.400,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.055 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

Meta Flsiea

P                                                                                                                   Valor

500.000,00

535.000,00

704.090,00

809.900,00

0,00

2.535.000,00

1.056 - CONTRUÇAO DE MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

Meta Física

P                                                                                                                   Valor

120.000,00

128.400,00

300.000,00

300.000,00

0,00

848.400,00

006200.27.813                             PROGRAMA: 0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em 10$ Cortentes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

255.000,00

272.850,00

186.400,00

287.200,00

1.001.450,00

Açêo

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÏRITO SANTO

27.165182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa Finalistica

 

 

 

 

 

1.057 - CON RUÇAO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER

Meta Física

P                                              Valor

175.000,00

187.250,00

100.000,00

200.000,00

0,00

662.250,00

2.027 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E AREAS DE LAZER

Meta Física

A                                              Valor

80,000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

0,00 

339.200,00

Unidade Orçamentária: 400 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANO

 

 

 

 

 

 

006400.16.482           PROGRAMA: 0033 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros ear RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

238.000,00

254.660,00

257.040,00

259.420,00

1.009.120,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

- 1.062 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

Meta Física

P                                              Valor

150.000,00

160.500,00

162.000,00

163.500,00

0,00

636.000,00

L063 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PMFAMMLIAS CARENTES

Meta Física

P                       Valor

88.000,00

99.160,00

95.040,00

95.924,00

0,00

373.120,00

Unidade Orçamentária: 500 - FUNDO MUNICIPAL PE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FMADM

 

 

 

 

 

006500.15.451                       PROGRAMA: 0040 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

OBJETIVO: DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros ear R$ Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

300.000,00

321.000,00

324.000,00

327.000,00

1.272.000,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.122 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

Meta Física

P                                              Valor

300.000,00

321.000,00

324.000,00

327.000,00

0,00

1.272,000,00

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

4.823.000,00

5.026.710,00

5.567.515,00

5.991.628,75

21.408.653,75

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa Finaltstico

 

 

 

 

 

órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

Unldade Orçament6rla: 400 - DEPARTAMENTO BE RECURSOS NATURAIS

 

 

 

 

 

013400.18.541         PROGRAMA: 0025 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntesl2D14

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

45.000,00

48.150,00

48.600,00

49.050,00

190.800,00

Ação                                                                                                    Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                  Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL •

1.040 - PROMOVER ISOLAMENTO DE AREAS DE CONSERVAÇÃO PERMANENTE                                                                                                                                 Meta Flsica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

0,00

63.600,00

1.041- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM INTERRESSE TURISTICO E CONSERVACIOI.P                                                                                                                                  Meta Fisica

Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

0,00

63.600,00

1.043 - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DAS UC'S                                                                                                                                 Meta Flsica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Valor

15.000,00

16.050,00

16,204,00

16.350,00

0,01)

63.600,00

013400.18.541         PROGRAMA: 0026- PROGRAMA DE GESTAO DO PARQUE NATURAL GOAPABA-AÇU

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correotos12014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

137.000,00

146.590,00

147.960,00

149.330,00

580.880,00

Ação                                                                                                    Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                   Matilda

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.044 - ELABORAÇÃO E APLICAÇAODO PLANO DE VISITAÇÃO E USO DO PARQUE NATURAL GOAPABA- Meta Física

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Valor

15.000,00

16.050,00

16,200,00

16.350,00

0,00

63.600,00

1.045 - FOMENTO E PRODUÇÃO RURAL SUSTIINCAVEL NA APA GOAPABA-AÇUP                                                                                                                                  Meta Fisica

Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

0,00

63.600,00

1.109 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL GOAPABA-AÇUMeta Fisica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Valor

78.000,00

83.460,00

84.240,00

85.020,00

0,00

330.720,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa Final(stico

 

 

 

 

 

2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL GOAPABA-AÇUMeta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Valor

29.000,00

31.030,00

31.320,00

31.610,00

0,00

122.960,00

TOTAL DO ORGÃO:

182.000,00

194.740,00

196.560,00

198.380,00

771.680,00

TOTAL DO PROGRAMA FINALISTICC

5.005.000,00

5.221.450,00

5.764.075,00

6.190.008,75

22.180.533,75

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Piano Plurianual

Programa de Apoia Administrativa

ÓrgOo: 001- CAMARA MUNICIPAL DE FUNDA0

Unidade Orçamentária: 100 - CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO.

001100.01.031         PROGRAMA: 0001- PROCESSO LEGISLATIVO

OBJETIVO: DESEMPENHAR SEU PAPEL DE APRECIAR PROPOSIÇÕES EM GERAL,OBSERVAR O CUMPRIMENTO LEGAL E REGIMENTAL DO ORGÃO,EXERCER A

FISCALIZAÇÃO E CONTROLE

EXTERNO nnr nnGX n ir PODERES Nn d mErrn M'JNIrwA: ,

Dados Financeiros em RS Correntes/2014                                                                                                                       

2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2015                                                                                 2016                                                                                  2017                                                                                                     TOTAL

1.761.489,72                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.884.794,00                                                                                 1.902.408,90                                                                                  1.920.023,79                                                                                                                             7.468.716,41

Ação                                                                                                    Unidade de Tipo                2014            2015           2016          2017      TOTAL

Produto                                                                                                                                                                                                         Medlda

1.001 - AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEG1SLATIVOMeta Física  0,00

P

Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     3.000,00                                                                             3.210,00                                                                                       3.240,00                                                                            3,270,00                                                                                                          12.720,00

2.001-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODERLEGISLATIVOMetaFteira  0,00

A

Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         800.337,72                                                                         856.361,36                                                                          864.364,74                                                                     872.368,11                                                                                                    3.393.431,93

2.002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES NO EXERCICIO                                                                                       Meta Física                                                                                                                                  0,00

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Valor                                                                      945.652,00                                                        1.011.847,64                                                                    1.021.304,16                                                           1.030.760,68                                                                                        4.009.564,48

2.114 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO                          Meta Física                                                                                    0,00

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Valor                                                                                     7.500,00                                                                                  8.025,00                                                                                  0.100,00                                                                            8.175,00                                                                                                          31.800,00

2.115 - TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO                                                                        Meta Física                                                                                                                                  0,00

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Valor                                                                                  5.000,00                                                                       5.350,00                                                                                 5.400,00                                                                      5.450,00                                                                                               21.204,00

TOTAL DO ORGAO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.761.489,72                                                       1.884.794,00                                                      1.902.400,90                                                       1.920.023,79                                                                       7.468.716,41

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÌRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Órgão: 002 - GABINETE DO PREFEITO

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentaria: 100 - GABINETE DO PREFEITO

 

 

 

 

 

 

002100.04.122                                      PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros ens RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

9111000

867,770,00

875.880,00

881990,00

3.538.640,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITARIOS

Meta Fisica

P                                                                                                                                                Valor

50.000,00

53.500,00

54.000,00

54.500,00

0,00

212,000,00

2.003 - MANITTENÇÃODAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

Meta Física

A                                                                                                                                                Valor

8191101100

769.330,00

776.520,00

783.710,00

0,00

3.146.560,00

2004 - PROMOÇÃO DE EVENTOS COORDENADOS PELO GABINETE

Meta Física

A                                                                                                                                                Valor

27.000,00

28.890,00

29.160,00

29.430,00

0,00

114.480,00

2.005 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MOVIMENTOS POPULARES

Meta Física

A                                                                                                                                                Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

0,00

63,600,00

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

911.000,00

867.770,00

875.880100

893.990,00

3.538.640,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Órg401 003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçameaiária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

003100.04.122         PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

319.000,00

341.330,00

344.520,00

347.710,00

1.352.560,00

- Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.078 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

Mela Física

A                                                                                                                                               Valor

229.000,00

245.030,00

247.320,00

249.610,00

0,00

970.960,00

2.080 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO

Meta Física

A                                                                                                                                               Valor

90.000,00

96.300,00

97.200,00

98.100,00

0,00

381.600,00

003100.06.181         PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros cm RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

127.200,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.008 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA DA POPULAÇÃO EM PARCERIA COM AS POLICIAS CIVIL E                                                                                                                         A                                                                                                                         Meta Física

Valor

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

0,00

127.200,00

ITOTAL

DO ÓRGÃO:

349.000,00

373.430,00

376.920,00

380.410,00

1.479.760,00

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Orgão: 004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

004100.04.122                                    PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em R$ Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

879.000,00

940.530,00

949.320,00

958.110,00

3.726.960,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.003 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Mela Física

P                                                                                         Valor

15.000,00

16.050,00

16,200,00

16.350,00

0,00

63.600,00

1.004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

Meta Física

P                                                                                           Valor

80.000,00

85.600,04

86.400,00

87.200,00

0.00

339.200,00

1.117 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

Meta Física

P                                                                                           Valor

39.000,00

41.730,00

42.120,00

92.510,00

0,00

155.360,00

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

Meta Física

A                                                                                           Valor

745.000,00

797.150,00

804.600,00

812.050,00

0,00

3.158.800,00

004100,04.122  PROGRAMA: 0005 - INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros am RS Correntesl2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

96.000,00

102.720,00

103.680,00

104.640,00

407.040,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.002 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES

Meie Física

P                                                                                                Valor

96.000,00

102.720,00

103.680,00

104.640,00

0,00

407.040,00

Unidade Orçamentária: 2 0 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001.07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

.

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

004200.04.122                                    PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: •

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

397.000,00

424.790,00

428.76000

432.730,00

1.683.280,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.007 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

P                                                                                                                                      Meta Física

Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,0D

0,00

63.600,00

2.075 - PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES

Meta Fisica

A                                                                                                                                                Valor

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

0,00

127.200,00

2.081-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DPTO RECURSOS HUMANOS

Meta Física

A                                                                                                                                                Valor

352.000,00

376.640,00

380.160,00

383.680,00

0,00

1.492.480,00

Unidade Orçamentária: 300 - DEPARTAMENTO DE GESTAO DE MATERIAIS

 

 

 

 

 

 

004300.04.122                                    PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

89.000,00

95.230,00

96.120,00

97.010,00

377.360,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2:077 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO GESTÃO DE MATERIAIS

Meta Física

A                                                                                                                                                Valor

89.000,00

95.230,00

96.120,00

97.010,00

0,00

377.360,00

 

TOTAL DO ORGÃO:

1.461.000,00

1.563.270,00

1.577.880,00

1.592.490,00

6.194.640,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

km: 005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

 

Untdade Orçamentária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

005100.12.122                                 PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: •

 

 

 

 

 

 

'Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

323.000,00

345.610,00

348.840,00

352.070,00

1.369.520,00

. Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEMED

Meta P€sica

A                                                                                                                                               Valor

323.000,00

345.610,00

348.840,00

352.070,00

0,00

1.369.520,00

Unidade Orçamenf8ria: 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECA() DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

 

 

-

 

 

005200.12.122 PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO, •

 

 

 

 

 

 

. Dados Financeiros em Rs Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

60.000,00

64.200,00

64.800,00

65.400,00

254.400,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.115 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS 13 UTILITARIOS

F                                                                                                                                      Meta Mica

Valor

60.000,00

64.200,00

64.800,00

65.400,00

0,00

254.400,00

005200.12.361         PROGRAMA: 0007 - RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

8.242.385,28

8.820.490,00

9.350.640,00

10.639.668,18

37.053.183,46

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

....w

 

 

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativa

 

 

 

 

 

1.015 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física

 

 

 

 

0,00

 

P           Valor

420.000,00

449.400,00

453.600,00

600.0000E1

1.923.000,00

1.016 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS PITRANSPORTE ESCOLAR

Meia Física

P           Valor

 

 

 

 

0,00

 

 

100.000,00

107.0000

108.000,00

109.000,00

424.000,00

1.017-CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física

P

 

 

 

 

0,00

 

Valor

78.000,00

83.460,00

84.240,00

85020,00

330.720,00

1.018 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS (PEDE)

Meta Fisca

 

 

 

 

0,00

 

P           Valor

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

127.200,00

1.019 - REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física

 

 

 

 

0,00

 

P           Valor

100.000,00

107.000,00

108.000,00

109.000,00

424.000,00

- 1.021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENI

Meta Fisica

P          Valor

 

 

 

 

0,00  -

 

 

150.000,00

160.500,00

162.000,00

163.50000

636.000,00

1.026 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

Meta Física

P           Valor

 

 

 

 

0,00

 

 

50.000,00

53.500,00

54.000,00

54.500,00

212.000,00

1.105 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS

Meta Física

 

 

 

 

0,00

 

P           Valor

100,000,00

107.000,00

108.000,00

109.000,00

424.000,00

2.010 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA

Meia Física

A           Valor

 

 

 

 

0,00

 

 

95.000,00

101.650,00

102.600,00

103550,00

402.800,00

2.012 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Física

A

 

 

 

 

0,00

 

Valor

3,225,000,00

3.270.000,00

3.400.000,00

3.735.248,18

13.630.248,18

2.013 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO I30 PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

Meta Física

A

 

 

 

 

0.00

 

Valor

1589.000,00

1.593.230,00

1.700,000,00

2.000.000,00

6.882.230,00

2.014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física

A

 

 

 

 

0,00

 

Valor

460.385,28

481.500,00

700.000,00

900.000,00

2.541.885,28

2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Meta Ptsica

A

 

 

 

 

0,00

 

Valor

1.810.000,00

2.236.700,00

2.300.000,00

2.600.000,00

8.946.700,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

2.083 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - WA

A                          Meta Física

Valor

35.000,00

37.450,00

37.800,00

38.150,00

0,00

148.400,00

Unidade 0rçameaniria: 300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO - SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

 

 

 

 

 

 

005300.12.365         PROGRAMA: 0008- RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntesl2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

5.704.000,00

6.033.090,00

6.647.160,04

7.233.720,00

25.617.970,00

Ação                                                                                                             Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                          Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.020 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta Fisica

P                Valor

150.000,00

160.500,00

162.000,00

163.500,00

0,00

636.000,00

1.022 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta FNsioa

P                Valor

890.000,00

852.000,00

961.200,00

970.100,00

0,00

3.673.300,00

1.023 - REAPARELHAMENTO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL

Meta Fisica

P                Valor

105.000,00

112.350,00

113.400,00

114.450,00

0,00

445.200,00

1.024 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Meta Fisica

P                Valor

60.000,00

64.200,00

64.800,00

65.400,00

0,00

254.400,00

1.107 - CONSTRUÇÃO DE CEME1 NA SEDE E DISTRITOS

Meta Mica

P                Valor

584000,00

620.60800

626.400,00

632200,00

0,00

2.459.200,00

1.108 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS (PDDE)

Meta Fisica

P                Valor

20.000,00

21.400,00

21.600,00

21.800,00

0,00

84.800,00

2.015 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS

A                          Meta Física

Valor

730.000,00

751210,00

759.240,00

766.270,00

0.00

3.007.720,00

2.016- MANUTENÇÃO E REVICALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

Meta Física

A                Valor

400.000,00

420.000,00

600.000,00

700.004,00

0,00

2.120.000,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO - ESPÍRITO SANTO

 

 

 

 

 

27.165.182/0001-07

 

 

 

 

 

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

2.085 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE MAGISTÉRIO EDUCAÇÃO INFANTILMeta Fisica

A

 

 

 

 

0,00

·                                                                                                                                                                              Valet

1.900.000,00

2.100.000,00

2.400.000,00

2.700.000,00

9.100.000,00

2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                                  Meta Física

 

 

 

 

0,00

A                                                                                                                                   Valor

869.000,00

929.830,00

938.520,00

1.100.000,00

3.837.350,00

TOTAL DO ÓRGAO:

14.329.385,28

15.263.390,00

16.411.440,00

18.290.858,18

64.295.073,46

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

°rg&o: 006 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFIIARSTRUTURA URBANA

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentárla: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

006100.04.122                                    PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Carrentcs/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

550.000,00

593.500,00

614.040,00

619.420,00

2.376.960,00

Açáo

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.087 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

Mela Física

P                      Valor

10.000,00

10.700,00

10.800,00

10.900,00

0,00

42.400,00

1.113 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS OS DE SEGURANÇA E UNIFORMES

Meta Física

P                             Valor

40.000,00

42.800,00

43.200,00

43.600,00

0,00

169.600,00

2.006-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

MetaFisica

A                      Valor

500.000,00

540.000.00

560.040,00

564.920,00

0,00

2.164.960,00

Umidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

 

 

 

 

 

 

006200.04.122 PROGRAMA: 0005 - INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntesl2D14

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

620.000,00

770.400,00

500.000,00

500.000,00

2,390.900,00

Ação

Produto

Unidade de   pipo

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.053 - REESTRUTURAÇAO FISICA DAS INSTALAÇÕES

P                                                                               Meia Fisica

Valor

620.000,00

770.400,00

500.000,00

500.000,00

0,00

2.390.400,00

Unida ,eOrçamos :ria:                             $0-DE'ART ME         r DE '                             NEJAM:NTOECO 'MICO It URDA O

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

.

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

006400.04.122         PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em R$ Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

65.000,00

69,550,00

70.200,00

70.850,00

275.600,00

Ação                                                                                                    Unidade de Tipo

-     Produto                                                                                          Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

- 1.068 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS       P                                                                                                    Meta Física

Valor

65.000,00

69.550,00

70.200,00

70.850,00

0,00

275.600,00

006400.22.661         PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros ens R$ Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

98.000,00

104.860,00

105.840,00

106.820,00

415;520,00

Ação                                                                                                    Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                         Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.066 - CRIAÇÃO DE MICRO POLOS INDUSTRIAIS                                                                                                  Meta Flsiea

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Valor

60.000,00

64.200;00

64.800,00

65.400,00

0,00

254.400,00

1.067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO AGRO INDUSTRIAL                                                                                                  Meta Física

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Valor

38.000,00

40,660,00

41.040,00

41.420,00

0,00

161.120,00

006400.23.695         PROGRAMA: 0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros sin RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

88.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920,00

373.120,00

Ação                                                                                                    Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                         Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.1.82/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Piano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

1.069- CRIAÇÃO DO PARQUE PARA EVENTOS AOROPECUARIO5                                                                                                                                 Mela Física

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Valor

88.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920.00

0,00

373.120,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

1.421.000,00

1.632.470,00

1.385.120,00

1.393.010,00

5.831.600,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

órgão: 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDAO

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

 

007180.10.122                                PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: •

 

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros e:n RS Correntosl2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

712300,00

750.605,00

L021.500,00

1.322.625,00

3.807.230,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

. 3.071 - REESTRU'Il3RAÇAO DO ESPAÇO FISICO (REFORMA E ADAPTAÇÕES)

P

Mela Física Valor

29.000,00

31.030,00

31.320,00

31.610,09

0,00

122.960,00

1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VEICULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS)

P

Meta Flaice Valor

20.000,00

21.400,00

21,600,00

21.800,00

0,00

84.800,00

2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMUS

A

Meta Física Valor

663.500,00

698.I75,00

968.580,00

1.269.215,00

0,00

3.599.470,00

Unidade Orçamealária: 400 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

 

 

 

 

 

 

 

007400.10.122                                PROGRAMA: 0002 -ADMINISTRAÇÃO GERAI,

OBJETIVO: -

 

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

140.000,00

Ação

Produto

Unidade de Tlpe Medida

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

A

Meta Física Valor

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

0,00

140.900,00

t

TOTAL DO ORGAO:

747.500,00

785.605,00

1.056.500,00

1.357,625,00

3.947.230,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Irgão: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçameatlria: 100 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

 

 

 

 

 

 

008100.08.122                                    PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

608.000,00

627.020,00

632.880,00

638.740,00

2.506.640,00

Adão

Produto

Unidade de Tipo

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.087 - CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

P                                                                                              Meta Física

Valor

28.000,00

29.960,00

30.240,00

30.520,00

0,00

118.720;00

2.006 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

-

A                                                                                                Meia Física

Valor

580.000,00

597.060,00

602.640,00

608.220,00

0,00

2.387.920,00

008100.08.242                      PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros sm RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

80.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

339.200,00

AcAo

Produto

Unidade de Tipo

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

- 1.086 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS E APOIO A INSTITUIÇÕES FILANTROPICAS

Meta Física

P                                                                                                          Valor

80.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

0,00

339.200,00

008100.08.243                      PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntesl2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

192.000,00

205.440,00

207.360,00

209.280,00

814.480,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELAR

Meta Física

A                                                                                                                                                Valor

192.000,00

205.490,00

207.360,00

209.280,00

0,00

314.080,00

Unidade Orçamentárla: 200 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

008200.08,122                                   PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/201.4

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

467.500,00

500.225,00

504.900,00

509.575,00

1.982.200,00

Açúo

Produto

Unidade de Tipo

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1,071 - REESTRUIURAÇAODO ESPAÇO FISICO (REFORMA E ADAPTAÇÕES)

P                                                                                                                                      MelaFisica

Valor

25.000,00

26.750,00

27.000,00

27.250,00

0,00

106.000,00

2031 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEPROM

A                                                                                                                                     Meta Física

Valor

442.500,00

473.475,00

477.900,00

482.325,00

0,00

1.876.200,00

 

TOTAL DO 6R0.0:

1.347.500,00

1.416.285,00

1.431.540,00

1.444.795,00

5.642.120,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Órgão: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIFUSÃO CULTURAL E EVENTOS

 

 

 

 

 

 

009200.13.392         PROGRAMA: 0009- DIKUSAO E PRODUÇAO CULTURAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

911.000,00

970.490,00

979.560,00

988.630,00

3.849.680,00

AçOo                                                                                                             Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                                  Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.026 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

Mela Física

P                                                                        Valor

60.000,00

64.200,00

64.800,00

65.400,00

0,00

254.400,00

1.027 - REESTRUTURAÇÃO DAS BANDAS DE CONGO E DA BANDA DE MUSICA

P                           Meta Física

Valor

40.000,00

42.800,00

43.200,00

43.600,00

0,00

169.600,00

1.028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

Meta Física

P                                                                        Valor

45.000,00

48.154,00

48.600,00

49.050,00

0,00

190.800,00

2.017 - OFERÇÃO E MANUTENÇAODAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

Meta Física

A                                                                        Valor

105.000,00

112.350,00

113.400,00

114.450,00

0,00

445.200,00

2.018 -PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DO MUNICIPIO

Meta Física

A                                                                        Valor

435.000,00

465.450,00

469.800,00

474.150,00

0.00

1.844.400,00

2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES -DO DEPARTAMENTO DE D1FUSÃO CULTURAL E EVENTOS

Meta Fisica

A                                                                        Valor

134.004,00

143.380,00

144.720,00

146.060,00

0,00

568.160,00

2.109 - PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DE CULTURA DOMU

A                                                         Meta Física

Valor

92.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920,00

0,00

377.120,00

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

911.000,00

970.490,00

979.560,00

988.630,00

3.849.680,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

órgão; 011- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária; 200 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE OFICIAL

 

 

 

 

 

 

011200.04.122        PROGRAMA: 0035 - GESTÃO DE TRANSPORTE OFICIAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

592.000,00

633.440,00

639.360,00

645.280,00

2.510.080,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

L115- AQUISIÇÃO DE VEICULOS E OLTXLITARIOS

Meta Pisica

P                                                                                                                                                                        Valor

101.000,00

108.070,00

109.080,00

110.090,00

0,00

428.240,00

2.059 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

A                                                                                                                                                              Mela Física

Valor

145.000,00

155.150,00

156.600,00

158.050,00

0,00

614.800,00

2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

Meta Física

A                                                                                                                                                                            Valor

346.000,00

370220,00

373.680,00

377.140,00

0,00

1.467.040,00

 

TOTAL DO ORGÃO:

592.000,00

633.440,00

639.360,00

645280,00

2.510.080,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Órgão: 012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

012100.04.123                                    PROGRAMA: 0002-ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros cm RS Comntesl2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

411.000,00

439.770,00

443.880,00

447.990.00

1.742.640,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.118 -REPASSE FINANCEIRO PIO IPRESF

Mela Fisica

P                                                Valor

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32100,00

0,00

127.200,00

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

Meta Fisica

A                                                Valor

38 L000,00

407.670,00

411.480,00

415290,00

0,00

1.615.440,00

Unidade Orçamentária: 2110- DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

 

 

 

 

 

 

012200.04.125                                    PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros en RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

105.000,00

112.350,00

113.400,00

114.450.00

445.200,00

Ação

Produto

Unidade de Tip, Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.005 - ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DE (MOVEIS

Mela Fisica

P                                                Valor

63.000,00

67.410,00

68.040,00

68.670,00

0.00

267.120,00

1.006 - ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CONTRIBUINTE DO ISS

Meta Física

P                                                Valor

42.000,00

44.940.00

45.360,00

45.780,00

0,00

176.080,00

012200.04.129  PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

.

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165,182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

227.000,00

242.890,00

245.160,00

241430,00

962.480,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.070 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

Meta Pisica

A                                   Valor

227.000,00

242.890,00

245.160,00

247.430,00

0,00

962.480,00

Unidade Orçamentária: 300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

 

 

 

 

 

 

012300.04.121                                    PROGRAMA: 0002-ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: •

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

26.000,00

27.820,00

28.080,00

28.340,00

110.240,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.008 • COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

Meta Física

P                                   Valor

26.000,00

27.820,00

28.080,00

28.340,00

0.00

110.240,00

012300.04.123            PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

229.000,00

245.030,00

247.320,00

249.610,00

970.960,00

AO*

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.112 - REESTRVI'URAÇAO E REAPARELUAMENTO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

Mela Fisica

P                                    Valor

44,600,00

47.080,00

47.520,00

47.960,00

0,00

186.560,00

2.071 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPTO DE CONTABILIDADE

Meta Física

A                                    Valor

185.000,00

197.950,00

199.800,00

201.650,00

0,00

78400,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

. 012300,28.843 PROGRAMA: 0006 - SERVIÇOS DA DIVIDA E AMORTIZAÇÕES, IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR

OBJETIVO:

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

695.000,00

742.797,00

750.600,00

757.550,00

2.945.947,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.009 - PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS

Mela Pisica

P                                                                                                              Valor

420.000,00

455.547,00

461.6400

466.800,00

0,00

1.803.947,00

1.012 - RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS

Meta Pieira

P                                                                                                              Valor

5.400,40

5,350,00

5.400,00

1.450,00

0,00

21.200,00

1.013 -DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVEZ DECONVÊNIOS

P                                                                                              Meta Pieira

Valor

90.00600

96.300,00

97.200,00

98100,00

0,00

381.600,00

1.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS E PRECATORIOS

P                                                                                              Meta Fisica

Valor

80.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

0,00

339.200,00

1.124 - PARCELAMENTO DE DIVIDA IPRESF

Meta Pisica

P                                                                                                              Valor

100.000,00

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0,00

400.000,00

012300,28.846         PROGRAMA: 0029 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

310.000,00

321.000,00

472.793,94

511.000,00

8.613.793,94

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA O FASEP

Meta Física

A                                                                                                              Valor

310.000,00

321A00,00

472.193,94

510.000,00

0,00

1.613.793,94

Unidade Orçament ris: • I0 - DEPARTAMENTO DE CONVENTOS E CAPITAÇ I DE RECURS I '

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

012400.04.122                                PROGRAMA; 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

·       OBJETIVO: .

 

 

 

 

 

j

1

Dados Financeiros em R$ Cotrentesl2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

98.000,00

104.860,00

105.840,00

106.820,00

415.520,00

Aç6o

Produto

Unidade de TIPO Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.072 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO APTO DE CONVENTOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

A                                                                                                                      Meta Fisica

Valor

98.000,00

104.860,00

105.840,00

106.820,00

0,00

415.520,00

 

TOTAL DO ORGÃO:

2.101.000,00

2.236.517,00

2.407.073,94

2.462.190,00

9.206.780,94

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 -• Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

órgão: 013- SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

 

Unidade OrçamenMria: 100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

 

 

013100.18.541            PROGRAMA: 0002 -ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO: •

 

 

 

 

 

 

.Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

286.000,00

306.020,00

308.880,00

311.740,00

1.212.640,00

Ação

Produto

Unidade de TIFO

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.034 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES DA SEMAN

Meta Fisica

P                                    Valor

9.000,00

9.630,00

9.720,00

9.810,00

0,00

38.160,00

2.091-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MELO AMBIENTE

Meta Física

A                                    Valor

277.000,00

296.390,00

299.160,00

301.930,00

0,00

1.174.480,00

 

TOTAL DO ÓRGAO:

286.000,00

306.020,00

308.880,00

311.740,00

1.212.640,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Orgao; 015 - CONTROLADORIA

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 100 - CONTROLADDRIA

 

 

 

 

 

 

015100.04.124                  PROGRAMA: 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

217.000,00

232.190,00

234.360,00

236.530,00

920.080,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.103 - REESTRUTURAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA

MetaPisica

P                                                                                                                                                Valor

25.000,00

26.750,00

27.000,00

27.250,00

0,00

106.000,00

2.074 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

Meta Física

A                                                                                                                                                Valor

142.000,00

205.440,00

207.360,00

209.280,00

0,00

814.080,00

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

217.000,00

232.190,00

234.360,00

236.530,00

920.080,00

 

 

'PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.18210001-07

'PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Órg1So: 016- SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 100- DEPARTAMENTO DE ESPORTES

 

 

 

 

 

 

016100.27.812    PROGRAMA: 0010- GESTAO DO ESPORTE E LAZER

OBJETIVO;

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

836.685,00

889.902,95

898.219,80

906.536,65

3.531,344,40

Ação                                                                                                             Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                          Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.029 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

Meta Fisica

P                                  Valor

110.000,00

117.700,00

118.800,00

119.900,00

0,00

466.400,00

1.030 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS

Meta Fisica

P                                  Valor

190.000,00

197.950,00

199.800,00

201.650,00

0,00

789.400,00

1.032- CONSTRUÇÃO DE GINASIO DE ESPORTE EM PRAIA GRANDE

Meia Fisica

P                                  Valor

100.000,00

107.000,00

108.000,00

104.000,00

0,00

424.000,00

1.033 -TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INSTITUIÇOES DE CARÁTER ESPORTIVO

Meta Física

P                                  Valor

15,000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

0,00

63.600,00

2.019 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINASIOS ESPORTIVOS QUADRAS E DEMAIS AREAS DE LAZER

Meta Fisica

A                                  Valor

85.000,00

90.950,00

91.800,00

92.650,0D

0,00

360,400,00

2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DIIPTO ESPORTE

Meta Fisica

A                                  Valor

336.685,00

360.252,95

363.619,80

366.986,65

0,00

1.427.544,40

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

836.685,00

889.902,95

898.219,80

906.536,65

1531.344,40

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Apoio Administrativo

 

 

 

 

 

Órgao: 030 - IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DE FUNDAO

 

 

 

 

 

Unidade Orçament6ria: 100 - IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDfNCIA DOS SERVIDORES DE PUNDAO

 

 

 

 

 

030100,09.122                                 PROGRAMA: 0039 - PREVIDÊNCIA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Finaoceirus em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

400.000,00

420.000,00

441.000,00

463050,00

1.724.050,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.119 -IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

Meta Fisica

P                                                                                                                                                                                                         Valor

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

0,00

215.506,25

2.104 -MANUTENÇAO DAS ATIVIDADES ADIMINSTRATIVAS DO IPRESF

A                                                                                                                                                                                                Meta Plsica

Valor

350.000,00

367.500,00

385.875,00

405.168,75

0,00

1.508.543,75

030100.09.272                          PROGRAMA: 0039 - PREVIDÊNCIA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

1.330.000,00

1.396.500,00

1.466.325,00

1.539.641,25

5.732.466,25

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.105 - PAGAMENTO DE PROVENTOS APOSENTADORIA E PENSÕES

Meta Fisica

A                                                                                                                                                                                                         Valor

1.330.000,00

1.396.500,00

1.466.325,00

1.539.641,25

0,00

5.732.466,25

 

TOTAL DO ORGAO:

1.730.000,00

1.816.500,00

1.907.325,00

2.002.691,25

7.456.516,25

 

TOTAL DO PROGRAMA DE APOIO ADMINISTRATIVC

29.001,560,00

30.874.073,95

32.392.467,64

34.816.799,87

127.084.901,46

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa

de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

()roo: 005- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECAO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

 

 

 

 

 

005209.12.362                                    PROGRAMA: 0037 - EDUCAÇÃO SOLIDARIA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

70.000,00

74.900,00

75.600,00

76.300,00

296.800,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.106 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA TODOS

Meta Pisica

P                                                                                                                                  Valor

70.000,00

74.900,00

75.600,00

76.300,00

0,00

296.800,00

005200.12,367                                    PROGRAMA: 0037-EDUCAÇÃO SOLIDARIA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

40.000,00

42.800,00

43.200,00

43.600,00

169.600,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.084 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

Meta Pislca

A                                                                                                                                  Valor

40.000,00

42.800,00-

43.200,00

43.600,00

0,00

169.600,00

 

TOTAL DO DRGAO:

110-000,00

117.700,00

118.800,00

119.900,00

466.400,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Municipio

 

 

 

 

 

Órgão: 0116 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFRAE4TRUTURA URBANA

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentaria: 200- DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

 

 

 

 

 

 

006200.11.512                                    PROGRAMA: 0031- PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

OBJETIVO: •

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em R$ Correntes/20=14

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

418.000,00

447.260,00

451.440,09

493.020,00

1.809.720,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.053 - EXECUÇÃO DE 800 LIGAÇOES DOMICILIARES DE ESGOTO A REDE COLETORA

P                                                                                       Meta Física

Valor

100.000,00

107.000,00

108.000,00

109.000.00

0,00

424.000,00

1.054 - CONSTRUÇÃO EMANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SEDE E DISTRITOS

Meta Física

P                                                                                                          Valor

100.000,00

107.000,00

108.000,00

120.000,00

0,00

435.000,00

1.123 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM SEDE E DISTRITOS

Meta Física

P                                                                                                          Valor

40.000,00

42.800,00

43.200,00

70009,00

0.00

196.000,00

2.022 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO E.T.E

MetaFisira

A                                                                                                          Valor

178.000,00

190.460,00

192.240,00

194.020,00

0,00

754.720,00

Unidade Orçamentária: 300- DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

 

 

 

 

 

 

006300,15.452                                    PROGRAMA: 0030-CIDADE LIMPA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em 115 Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

1.495.000,00

1.599.650,00

1.614.600,00

1.629550,00

6.338.800,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.052 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS

Mela Física

P                                                                                                          Valor

50.000,00

53.500,00

54.000,00

54500,00

0,00

212.000,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

 

 

 

 

 

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

 

 

 

 

 

ESPÌRITO SANTO

 

 

 

 

 

27.165.18210001-07

 

 

 

 

 

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programs de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

2.021 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICAMeta Plsica

A

 

 

 

 

0,00

Valor

1.030.000,00

1.102.100,00

1.112.400;00

1.122700,00

4.367.200,00

2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO REPTO SERVIÇOS URBANOSMeta Fisica

A

 

 

 

 

0,00

Valor

415,000,00

444.050,00

448.200,00

452.350,1)0

I.759.600,00

TOTAL DO ÓRGÃO:

1.913.000,00

2.046.910,00

2.066.040,00

2,122570,00

8.148.520,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

'

Programa de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

Órgão: 007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO

 

 

 

 

 

 

 

Unidedc OrçarnentArlo: 200 - DEPART.DE ASSIST. E PROMOÇÃO A SAUDE DA FAMILIA ATENÇÃO BÁSICA

 

 

 

 

 

 

007200.10.301                                    PROGRAMA: 0012 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

2.734.000,00

21680.830,00

3.087.520,00

3.339210,00

12.041.560,00

Ação

Produto

Unidade de   Cipo

Medida

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.081 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES DE SAUDEIESF (REFORMA E ADAPTAÇÃO)

P

Meta Física Valor

48.000,00

51.360,00

51.840,00

51.320,00

0,00

203.520,00

1.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS P/ATENDER ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

P

Meta Física Valor

121.1100,00

129.470,00

130.680,00

131.890,00

0,00

513.040,00

2.029 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

A

Meta Física Valor

1.965.000,04

2.065.000,00

2.265.000,00

2.465.000,00

0,00

8.760.000,00

2.106 -MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

A

Meta Física Valor

600.000,00

635.000,00

640.000,00

690.000,00

0,00

2.565.000,00

007200.10,302 PROGRAMA: 0011 -PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO

OBJETIVO: ,

 

 

 

 

 

 

Dodos Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

4.158.680,00

4.449.787,60

4.986.660,00

5.428.805,00

19.023.932,60

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medl&

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.073 - CONSTRUÇAO,AMPLIAÇAO UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE

I'

Mata Física Valor

260.000,00

278.200,00

280.800,00

283.400,00

0,00

1.102.400,00

1.074 - AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI

P

Meta Física Valor

300.000,00

321.000,00

324.000100

327.000.00

0,00

1.272.000,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Munic[pio

 

 

 

 

 

1.076 - REAPARELHAMENTO DA UNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI

Meta Física

P       Valor

356.000,00

380:920,00

384.480,00

388.040,00

0,00

1.509444,00

1.077 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS

Meta Física

P

Valor

100.000,00

107.000,00

300.000,00

400.000,00

0,00

907.000,00

1.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS

Meta Física

P       Valor

140.000,00

149.800,00

200.000,00

256000,00

0,00

739.800,00

1.079 -TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (CONPS)

Meta Física

P       Valor

450.000,00

481.500,00

486.000,00

490500,00

0,00

1.908.000,00

1.080 - IMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL

Meta Pinica

P       Valor

348.500,00

372.895,00

376.380,00

374.865,00

0,00

1.477.640,00

2.028 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIO/UNIDADE MISTA

Meta Física

A       Valor

2.079.180,00

2.224.722,60

2,500.000,00

2.700000,00

0,00

9.503.902,60

2.107 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA

Meta Física

A       Valor

125.000,00

133.750,00

135.000,00

210.000,00

0,00

603.750,00

007200.10.304         PROGRAMA: 0013 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Pinaaceiiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

360000,00

385.200,00

388.800,00

392.400,00'

1.526.900,00

Ação                                                                                                               Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                                    Medtda

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.108 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITÁRIO MUNICIPAL

Meta Física

A       Valor

360.000,00

385.200,00

388.800,00

394400,00

0,00

1.526.400,00

Unidade Orçameatárta: 300 - DEPART.DE VIGILÂNCIA SANITARIA/EPDEMIOLOGICA AMBIENTAL EM SAUDE

 

 

 

 

 

 

007300.10.304          PROGRAMA: 0013 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntest20l4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014                      2015                                                             2016                                      2017                                                             TOTAL

 

 

 

 

 

629.000,00                   667.830,00                   790.520,00                   993210,00                   3.080.560,00

 

 

Produto                                                                  Medida

Ação          Unidade de ripa                                                                                                                                                                           2014              2015                                                                                                                                                                                   2016              2017                                                                                                                                                                                   TOTAL

 

 

 

 

 

 

1.083 - REESTRUTURAÇÃO PISICA DAS INSTALAÇÕESMeta Fisica  0,00

 

F

Valor      79.000,00      84.530,00      85.320,00      86.110,00      334.960,00

 

 

 

1.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS            Meta Física                   0,00

P                    Valor

 

 

90.000,00      96.300,00      97.200,00      98.100,00      381.600,00

 

 

 

1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS EUTILITARIOS Meta Fisica        0,00

P                    Valor

 

 

100.000,00     107.000,00     108.000,00     109.000,00     424.000,00

 

 

 

2.101 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO VIGILANCIA EM SAUDEMeta Fisica              0,00

 

A

Valor     360.000,00     380.000,00     500,000,00     700.000,00     1.940.000,00

 

 

007300.10.305         PROGRAMA: 0013 - PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 2015        2016        2017        TOTAL

 

 

 

 

 

120.000,00     128.400,00     129.600,00     130.800,00     508.800,00

 

 

Produto                                                                  Medida

Ação   Unidade de ripo                2014   2015                              2016   2017                              TOTAL

 

 

 

 

 

 

1.116 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E REAPARELHAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE    Meia Fisica                   0,00

P                    Valor

 

 

120.000,00     128.400,00     129,600,00     130.800,00     508.800,00

 

 

 

 

 

TOTAL DO ÓRGÃO:   8.001.680,00   8.512.047,60   9.383.100,00   10,284.425,00   36.181.252,60

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

Programa de Serviços ao Município

Orgáo: 008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

Unidade Orçamentária: 100 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

008100.08.122         PROGRAMA: 0014 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA

OBJETIVO:

Dados Financeiros cm RS Correntes/2014

2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2015                                                                                 2016                                                                                  2017                                                                                               TOTAL

21.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   22.470.00                                                                                  22.680,00                                                                                 22890,00                                                                                                         89.040,00

Ação                                                                                                      Unidade de Tipo                2014          2015           2016          2017    TOTAL

.     Produto                                                                                           Medida

LOSS - AP010 A PROJETOS DE INCENTIVO A SOCIALIZAÇÃO A PORTADORES DE DEFICIANCIA                                                    Meta Física                                                                                                         0,00

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Valor                                                                            21.000,00                                                                                 22.474,00                                                                                  22.680,00                                                                             22.890,00                                                                                                             89440,00

008100.08.241          PROGRAMA: 0016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

OBJETIVO:

Dados financeiros em as Correntes/2014

2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2015                                                                                      2016                                                                             2017                                                                                               TOTAL

153.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              163.710,00                                                                                  165.240,00                                                                                  166.770,00                                                                                                             648.720,00

Ação                                                                                                      Unidade de T;po                2014          2015           2016          2017    TOTAL

Produto                                                                                                                                                                                                           Medida

A

2.036 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO PROGRAMA INTEGRAÇÃO BLAZER P/PESSOAS 3° IDADEMeta Flsica 0,00

A.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor                                                                         153.000,00                                                                    163.710,00                                                                               165.240,00                                                                     166.770,00                                                                                              648.720,00

008100.08.243          PROGRAMA: 0015- PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

OBJETIVO: CAPTAR RECURSOS QUE SERAO DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA,TENDO A FINALIDADE ESPECIFICA DE FINANCIAR PROGRAMAS,PROJETOS E AÇOES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E A DEFESA

nne DIREITOS nA CRIANÇA V DA ADOLESCENTE E SUAS RESPECTIVAS

FAMILIAS.

Dados Financeiros em R$ Correntes/2014

2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2015                                                                                 2016                                                                             2017                                                                                               TOTAL

108.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              115,560,00                                                                                       116.640,00                                                                             111720,00                                                                                                             457.920,00

Ação                                                                                                      Unidade de Tipo                2014            2015           2016         2017    TOTAL

Produto                                                                                                                                                                                                           Medida

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

..

Programa de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

- 2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA -FUNCOP                                                                                                                                  Meta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Valor

20.000,00

21.400,00

21.600,00

21.800,00

0,00

84.800,00

2.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA                                                                                                                                  Meta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Valor

88.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920;00

0,00

373.120,00

008100,08,243                     PROGRAMA: 0017 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA,AO ADOLECENTE E AO JOVEN

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

304.000,00

315.620,00

328.320,00

331.360,00

1.279.300,00

Ação                                                                                                      Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                         Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.037 -MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O /OVEN                                                                                                                                  Meta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Valor

38.000,00

40.660,00

41.040,00

41.420,00

0,00

16L120,00

2.038 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E VIOLENCIA INFANTO-1LMeta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

28.000,00

29.960,00

30,240,00

30.520,00

0,00

118.720,00

2.110 - PROGRAMA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADEMeta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

238.000,00

245.000,00

257.040,00

259.420,00

0,00

999.460,00

008100.08.244                  PROGRAMA: 0018 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiras em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

313.00000

334.910,00

338.040,00

341.170,00

1.327.120,00

Ação                                                                                                      Unldadede Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                           Medkla

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.039 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS GERAÇÃO DE RENDAMeta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

25.000,00

26.750,00

27.000,00

27.250,00

0,00

106.000,00

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

2.040 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

A

Meta Física Valor

160.000,00

17 L200,00

172.800,00

174.444,00

0,00

678.400,00

2.041- REV1TALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E ASSISTENCIA E SMPLEMENTAÇÃO ALIMENTA

A

Meta Física Valor

50.000,00

53.500,00

54.000,00

54.500,00

0,00

212.000,00

2.043 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS

A

Mela Física Valor

78.000,00

03,460,00

84.240,00

85.020,00

0,00

330.720,00

008100,08.244   PROGRAMA: 0019 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

25.000,00

26.750,00

27.000,00

27250,00

106,000,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.092 - IMPLEMENTAÇÃO PROGAMA DE ATENDIMENPOI'OPULAÇÃO DE RUA

A

Meta Flaica Valor

25.000,00

26.750,00

27.000,00

27.250,00

0,00

106.000,00

008100.08.244         PROGRAMA: 0020 - PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS CorrenIestZ0I4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

237.000,00

253.590,00

255.960,00

251330,00

1.004.880,00

Ação

Produto

Unidade de     pipo

Medida

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.044 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DOS DIREITOS - CASA DO CIDADÃO

A

Meta Física Valor

63.000,00

67.410,00

68.040,00

68.670,00

0,00

267.120,00

2.045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS

A

Meta Física Valor

40.000,00

42.800,00

43.200,00

43.600,00

0,00

169.600,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÌRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

Programa de Serviços ao Municfpio

2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA PASSAGEM                    Meta Fisica                                                                                  0,00

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Valor                                                                 134.000;00                                                                 143380,00                                                                  144.720,00                                                             146.060,00                                                                                  568.160,00

[Unidade Orçamentária: 300 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP

008300.08,244         PROGRAMA: 0015 - PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

OBJETIVO: CAPTAR RECURSOS QUE SERRO DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA,TENDO A FINALIDADE ESPECIFICA DE FINANCIAR PROGRAMAS,PROJETOS E AÇOES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E A. DEFESA

¡Inc DIREITOS nA CRIANÇA E Dn AnntADOLESCENTE r SUTAS RESPEC-riAAS

FAMILIAS.

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2015                                                                                 2016                                                                                  2017                                                                                               TOTAL

100.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              100.000;00                                                                                  100.000,00                                                                                  100.000,00                                                                                                             400.000,00

Acho                                                                                                      Unidade de Tipo               2019            2015           2016          2017    TOTAL

Produto                                                                                                                                   Medida

2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO. DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP     Meta Plsica                                                                                 0,00

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Valor                                                                 100.000,00                                                                 I00.000,00                                                                    100.000,00                                                             100.000,00                                                                                  400.000,00

Unidade Orçamentária: 400 - FUNDO ESPECIAL PARA INFANCIA E ADOLESCENCIA

008400.08.243         PROGRAMA: 0015- PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

OBJETIVO: CAPTAR RECURSOS QUE SERRO DESTINADOS ESPECIFICAMENTE PARA AREA DA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA,TENDO A FINALIDADE ESPECIFICA DE FINANCIAR PROGRAMAS,PROJETOS E AÇOES VOLTADAS PARA A PROMOÇÃO E A DEFESA

nnSDIREITnS nA CRIANÇA w nn ADOLESCENTE E SUAS RESPECTIVAS

FAMILIAS.

Dados Financeiros em RS Correntes/2014                                                                                                         .

2014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             2015                                                                                 2016                                                                                  2017                                                                                               TOTAL

200.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              200.000,00                                                                                  200.000,00                                                                                  200.000,00                                                                                                             800.000,00

Ação                                                                                                      Unidade de Tipo               2019            2015           2016          2017    TOTAL

Produto                                                                                                                                   Medida

2.113 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INFANCIA E ADOLESCENTEMeta Plaim 0,00

A

Valor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         200.000,00                                                                         200.000,00                                                                          200.000,00                                                                     200.000,00                                                                                                   800.000,00

Unidade Orçamentária: 500 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

008500.06.182          PROGRAMA: 0003 - INTEGRAÇÃO APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL

OBJETIVO:

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

ESPÌRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Municipio

 

 

 

 

 

Dedos Financeiras em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

-

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

226.000,00

241.820,00

244.080,00

246.340,00

958.240,00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

L110 - CRIAÇÃO DE NUCLEOS DA DEFESA CIVIL

Mela Fisica

P                                                                                                                                                                                 Valor

16.000,00

17.120,00

17.280,00

17.440,00

0,00

67.840,00

1.111- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SEGURANÇA E UTENSILIOS

Meta Mica

P                                                                                                                                                                                 Valor

24.000,00

25.684,00

25.920,00

26.160,00

0,00

101.760,00

2.095 -MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL

Meia Fisica

A                                                                                                                                                                                 Valor

181.000,00

193.670,00

195.480,00

197.290,00

0,00

767.440,00

2.096 - REALIZAÇÃO DE ENCONTRO ANUAL DE VOLUNTARIOS

Meia Fisica

A                                                                                                                                                                                 Valor

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5.450,00

0,00

21.200,00

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

1.687.000,00

1.774.430,00

1.797.960,00

1.811.830,00

7.071.220,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

órgilo: (no- SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentaria: 100 - DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO AGROPECUARIO

 

 

 

 

 

010100.20.601                PROGRAMA: 0023 - REVITALIZAÇAO DA AGRICULTURA MUNICIPAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros ern RI Correntes/20I4

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

127.200,00

Ação                                                                                                      Unidadede Tapa

Produto                                                                                                                                                                                                         Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2:057 - MANUTENÇAO DE VIVEIROS MUNICIPAIS P/PRODUÇÃO DE MUDASMeta Fieira

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

0,00

127.200,00

010100.20.605                PROGRAMA: 0023 - REVITALIZAÇÃO DA AGRICULTURA MUNICIPAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

105.000,00

112.350,00

113.400,00

114.450,00

445.200,00

Ação                                                                                                      Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                         Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.054-APOI0-A ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVASMeta Física

A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

105.000,00

112.350,00

113,400,04

114.450,00

0,00

445.200,00

010100.20.606         PROGRAMA: 0022-MANUTENÇAODE ESTRADAS VICINAIS

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RI Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

150.000,00

160.500,00

162.000,00

163.500,00

636.000,00

Aca;Unidadede Tipo Produto                           Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

1.093 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTRADAS PONTES BUEIROS GALERFAS MATA BURROS PASS

Meta Física

P        Valor

150.000,00

160.500,00

162.000,00

163.500,00

0,00

636.000,00

010100.20.606      PROGRAMA: 0023-REVITALIZAÇÃO DA AGRICULTURA MUNICIPAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

1.487.000,00

1.591.090,00

1.605.960 00

1.620.830,00

6.304.880,00

Ação                                                                                                             Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                                   Medida

2019

2015

2016

2017

TOTAL

1.094 - CONSTRUÇÃO DE GALPOES

Meta Física

P        Valor

100.000,00

107.000,00

108.000,00

104.000,00

0,00

424.000,00

1.095 - AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

P    Mela Física

Valor

510.000,00

545.700,00

550.800,00

555.90000

0,00

2.162.400,00

1.096 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MORADIA CAMPONESA EM PARCERIA COM MPA

Meta Fisica

P        Valor

35.000,00

37.450,00

37.800,00

38.150,00

0,00

148.400,00

1.097 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS

Meta Física

P        Valor

30.000,00

32.100,00

32400,00

32:700,00

0,00

127,200,00

2.055 - MANUTENÇÃO DA FROTA E IMPLEMENTOS AGRICOLAS

A   Meta Fisica

Valor

159.000,00

170.130,00

171.720,00

173.310,00

0,00

674.160,00

2.056 - ASSISTENCIA TECNICA E SERVIÇOS DE MECANIZAÇÃO AGRICOLA

Meta Física

A        Valor

150.000;00

160.500,00

162.000,00

163.500,00

0,00

636.000,00

2,058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

Meta Física

A        Valor

503000,00

538.210,00

543.240,00

548270,00

0,00

2.132.720,00

Unidade Orçamentária: 200 - DEPARTAMENTO DE APOIO AD1 IINISTI0ATIVO

 

 

 

 

 

 

010200.20.606    PROGRAMA: 0023 - REVITALIZAÇÃO DA AGRICULTURA MUNICIPAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27,165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 21117 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Munieípio

 

 

 

 

 

Dados Fieance ros em RS Corrent-es/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

476.000,00

509.320,00

514.080,00

518.840,00

2.018.240;00

Ação

Produto

Unidade de Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

2.051 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEMAG

MelaFlsica

A                                                                                                                                                Valor

358.000,00

383.060,00

386.640,00

390.220,00

0,00

1.517.920,00

2.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO-AO PRODUTOR

Meta Fisica

A                                                                                                                                           Valor

100.0013,00

107.000,00

108.000,00

109.000,00

0,00

424.000,00

2.087 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SERVIDORES SEMAG

Meta Física

A                                                                                                                                           Valor

18.000,00

19.260,00

19.440,00

19.620,00

0,00

76.320,00

 

TOTAL DO ÓRGAO:

1248.000,00

1405.360,00

2.427.840,00

2.450.320,00

9.531.520,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

.27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

r

 

 

 

 

 

Programs de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

Órgan: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 400 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS

 

 

 

 

 

013400.18.541                PROGRAMA: 0027 - PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE FUNDAO

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/20-14

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

68.000,00

72.760,00

73.440,00

74120,00

288.320,00

Ação                                                                                                    Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                                                                                         Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.046 -ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO PARA SEDE E DISTRITOS DO Ml                                                                                                                                 Meta Física

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Valor

66.000,00

72.760,00

73.440,00

74.120,00

0,00

288320,00

TOTAL DO óROÃO:

68.000,00

72.760,00

73.440,00

74.120,00

288.320,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Serviços ao Município

 

 

 

 

 

Órgão: 014- PROCURADORIA

 

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária; 100 - PROCURADORIA

 

 

 

 

 

 

 

014100.03.091  PROGRAMA: 0035 - DERESA DA ORDEM JURIDICA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

372.000,00

398.040,00

401.760,00

405.480,00

1.577.280,00

Ação

Produto

 

Unidade de TIPO

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.102 - REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA

 

Meta Fisica Valor

29.000 00

31.030,00

31.320,00

31.610,00

0,00

122.960,00

2.073 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

 

Meta Fisice

A                                                                                                                                     Valor

343.000,00

367.010,00

370.440,00

373.870,00

0,00

1.454.320,00

 

TOTAL DOÓRGAO:

372.000,00

398.040,00

401.760,00

405.480,00

1.577.280,00

 

TOTAL DO PROGRAMA DE SERVIçOS AO MUNICIPIO

14.399.680,00

15.327.247,60

16.268.940,00

17.268.645,00

63.264.512,60

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Gestão de Políticas

 

 

 

 

 

Órgão; 006 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONÓMICO E DE JNFRAESTRUTURA URBANA

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 400 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANO

 

 

 

 

 

 

006400.11.333  PROGRAMA: 0034 - GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

289.000,00

309.230,00

312.120,00

315.010,00

1.225.360,00

Ação

Produto

Untdadede Tipo Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.064 - CRIAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS EM PARCERIA COM EMPRESAS (COOPERATIVAS)

Meta Física

P                                                                                                     Valor

78.000,00

83.460,00

84.240,00

85.020,40

0,00

330.720,00

1.065 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PERIODICOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

Meta Física

P                                                                                                     Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

0,00

63.600,00

2.090 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANO

A                                                                                      Meta Pinica

Valor

196.000,00

209.720,00

211,68%00

213.640,00

0,00

831.040,00

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

289.000,00

309.230,00

312.120,00

315.010,00

1.225.360,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLIJRIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Gestão de Potiticas

 

 

 

 

 

Grg8o: 009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

 

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 100- DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

 

 

 

 

 

 

009100.23.695         PROGRAMA: 0021- DESENVOLVIMENTO TURISTICO

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

 

Dados Pinanceiros em R$ Correntesl2014

 

 

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

874.000,00

912,720,00

959.920,00

1.015.660,00

3.762.300,00

Ação                                                                                                             Unidade de Tipo

Produto                                                                                                                                          Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

1.091 • IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL

Meta Mica

P                                                                                 Valor

28.000,00

29,960,00

30.240,00

30.520,00

0,00

118.720,00

2.047 • IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA TURISTICA DO MUNICIPIO

Meta Plaica

A                                                                                  Valor

28.000,00

29.960,00

30.240,00

30.520,00

0,00

118.720,00

2.048 • QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES

Meta Física

A                                                                                  Valor

10.000,00

10.700,00

10.800,00

10.900,00

0,00

42.400,00

/049 - IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITO TURISTICOS E CULTURAIS DO MINICIPIO

Meta Física

A                                                                                  Valor

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

0,00

127.200,00

2.050 - PROMOÇÃO DE EVENTOS NO I3ALNEARIO DE PRAIA GRANDE

Meta Física

A                                                                                  Valor

300.000,00

320.000,00

340.000,00

390.000,00

0,00

1.350:600,00

2.098-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DODEPTODETURISMO

MelaFlsica

A                                                                                  Valor

478,000,00

490,000,00

516,240,00

521.020,00

0,00

2.005.260,00

 

TOTAL DO ÓRGÃO:

874.000,00

912.720,00

959.920,00

1.015.660,00

3.762,300,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FÜNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

`

Programa de Gestão de Políticas

 

 

 

 

 

Órgão: 013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

Unidade Orçamentária: 390 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 

 

 

 

 

. 013300.18.541       PROGRAMA: 0028 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL

OBJETIVO:

 

 

 

 

 

Dados Financeiras em RS Correntes/2014

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

I14,000,00

121.980,00

123.120,00

124.260,00

483.360,00

Ação

 Produto                                                                                                                                 Unidade de Tipo

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

L047 - PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL                                                                                                        Meta Fisica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.359,00

0,00

63.600,00

1,048 - FORMAÇÃO DE AGENTES E EDUCADORES AMBIENTAIS                                                                                                        Meia Fisica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Valor

28.000,00

29.960,00

30.240,00

30.520,00

0,00

118.720,00

1049 - 1MPLATAÇAO DO PROJETO "ETA" ENTULHILHO BOM                                                                                                        Meta Fisica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Valor

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5.450,00

0,00

21.200,00

I.050 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO                                                                                                       Meta Fisica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Valor

28000,00

29.960,00

30.240,00

30.520,00

0,00

118.720,00

1.051 -REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL URBANO HORTO FLORESTAL                                                                                                       Meta Pinica

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Valor

38.000,90

40,660,00

41.040,00

41.420,00

0,00

161.120,00

Unidade Orçamendri         400 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS

 

 

 

 

 

013400.18.543            PROGRAMA: 0024- RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS E AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

OBJETIVO:

 

 

 

 

Dados Financeiros em RS Correnteal20t4

 

 

 

 

 

 

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

35.000,00

37.450,00

37.800,00

38.150,00

148.400,00

Ação

 Produto                                                                                                                                 Unidade de Tipo

Medida

2014

2015

2016

2017

TOTAL

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - Plano Plurianual

 

 

 

 

 

Programa de Gestão de Políticas

 

 

 

 

 

L036 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE                                                                                                         Meta Física

 

 

 

 

0,09

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

10.000,00

19.700;00

10.890,00

14.900,0D

42.400,00

1.037 - CADASTRA1v1ENTO DE AREAS RURAIS PIESTIMULAR RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS Meta Flsica

P

 

 

 

 

0,00

Valor

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5.450,00

21.200,00

1.038 - PROMOÇÃO DE PALESTRAS EM UNIDADES ESCOLARES                                                                                                         Meta Fisica

 

 

 

 

0,00

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5.450,00

21.200,00

1.039 - REFLORESTAMENTOS DE AREAS DEGRADAS                                                                                                        Meta Pisice

 

 

 

 

0,00

P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Valor

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.354,00

53.600;00

TOTAL DO ÓRGÃO:

149.000,00

159.430,00

160.920,00

162.410,00

631.760,00

TOTAL DO PROGRAMA DE OESTSD DE POLÍTICAS

1.312.000,00

1.381.380,00

1.432.960,00

1.493.080,00

5.619.420,00

TOCAI, GERAL DOS PROGRAMAS :

49.718.240,00

52.804.151,55

55.858.442,64

59.768.533,62

218.149.367,81

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA RECEITA

Código

[ Descrição

Helm

2014

2015

2016

2017

Total

11000000000

RECEITA TRIBUTARIA

 

5.381249,12

5.650.311,12

6.045.833,39

6.469,041,72

23.546.435,35

12000000000

RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES

 

1.538.160,00

1.615.068,00

1.728.122,76

1.849.091,35

6.730.442,11

13000000000

RECEITA PATRIMONIAL

 

687.154,00

721.511,70

772.017,52

826.058,75

3.006.741,97

16000000000

" RECEITA DE SERVIÇOS

 

5.486,00

5.760,30

6.163,52

6.594,97

24.004,79

17000000000

TRANSPERÊNCIAS CORRENTES

 

42.824.930.62

45.266.177,15

48.113.809,55

51.481.776,21

187.686.693,53

19000000000

_ OUTRAS RECEITAS CORRENTES

 

681.460,00

715.533,00

765.620,31

819.213,73

2.981.827,04

21000000000

OPERAÇÕES DE CRÉDITO

 

416.000,00

436.800,00

467.376,00

500.092,32

1.820.268,32

22000000000

. ALIENAÇÃO DE BENS

 

104.000,00

109.200,00

116.844,00

125.023,08

455.067,08

24000000000

TRANSFERNC1AS DE CAPITAL

 

1.117.208,66

1.473.069,10

1.255.183,93

1.343045,81

5.188.508,50

72000000000

' RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTARIAS

 

849.680,00

892.164,00

954.615,48

1.021.438,56

3.717.898,04

Total de Recelta:

53.605.328,40

56.885.594,37

60.225.586,46

64.441.377,50

235.157.886,73

97000000000             I DEDUÇÃO DA RECEITA DE TRANSPERANCIA             I

(3.887.088,40)

(4.081.442,82)

(4.367.143,82)

(4.672.043.88)

(17.008.518,92)

Total da Receils:

(3.887.088,40)

(4.031.442,82)

(4.367.143,82)

(4,672.843,88)

(17.008.518,92)

Total 1láyuldo da Receita:

49.718.240,00 r 52.804.151,55

I 55.858.442,64

59.768533,62 I- 218.149.367,81

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

C6a1g0

I Reba                               2014               2015    I

2016             I         2017

Õrg$o

001- CAMARA MUNICIPAL DE FUNDAO

 

 

Unidade

100 - CAMARA MUNICIPAL DE FUNDÃO.

 

 

FuaçAo

01- Legislativa

 

 

Subf'nnção

031-Ação Legislativa

 

 

Programa

0001- PROCESSO LEGISLATIVO

 

 

1,001- AÇÕES RELACIONADAS AO REEQUIPAMENTO DO LEGISLATIVO

 

 

 

I

3.000,00

3.210,00

 

3.240,00

3,2711,00

Total do Projeta/Atividade:

 

3.000,00

3.210,00

 

3.240,00

3.270,00

2.001- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO

 

 

 

2

800.337,72

856.361,36

 

864.364,74

872.368,11

Total doPrajeto/Atividade:

 

800,337,72

856.361,36

 

864.364,74

872.368,11

2002 - DESPESAS COM REMUNERAÇÃO DOS VEREADORES NO EXERCICIO

 

 

 

13                           945.652,00

1.011.647,64

 

1.021.304,16

1.030.760,68

Total do Projeto/Atividade:

945.652,00

1,011.847,64

 

1.021.304,16

1.030.760,68

2.114 - DIVULGAÇÃO DOS ATOS DO PODER LEGISLATIVO

 

 

 

I4

7.500,00

8.025,00

 

8.100,00

8.175,00

Total do Projeto/Atividade:

 

7.500,00

8.025,00

 

8.100,00

8.175,00

2.115-TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES DO PODER LEGISLATIVO

 

 

 

15

5.000,00

5.350.00

 

5.400,00

5.450.00

Total do Projeta/Atividade:

 

5.000,00

5,350,60

 

5.400,00

5.450,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

1.761.489,72

1,884,794,00

 

1.902.408,90

_         1.920.023,79

Total do Órgão:

 

1.761.489,72

1.884.794,00

 

1.902.408,90

1.920.023,79

 

 

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPAO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

f Ficha

I                           2014                     2015                     2016     12017

Órglio

002 - GABINETE DO PREFEITO

 

 

Unidade

100 - GABINETE DO PREFEITO

 

 

Fanç*o

04 - Administraçlo

 

 

stimila080

122 - Admtnieiraçlo Geral

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

1.085 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS

 

 

 

I 1

 

50.000,00

53.500,00

54.000,00

54.500,00

Total do ProJetolAtividade:

 

 

50.000,00

51500,00

54.000,00

54.500,00

2.003 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO E VICE

 

 

 

12

 

819.000,00

769.330,00

776.520,00

783.710,00

Total da Projeto/Atividade:

 

 

819,000,00

769.370,00

776.520,00

783.710,00

' 2.004 - PROMOÇAO DE EVENTOS COORDENADOS PELO GABINETE

 

 

 

I3

 

27.000,00       28.890,00

-  29.160,00

29.430,00

Total do Projrto/AfivIiIade:

 

 

27.000,00       28.890,00

29.160,00

29.430,00

2,005 - APOIO A ASSOCIAÇÃO DE MORADORES E MOVIMENTOS POPULARES

 

 

 

1 4

 

15.000,00

16.050,00

16.200.00

.               16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

911.000,00

867.770,00

875.880,00

883.990,00

Total do Órgão:

 

 

911.000,00

867.770,00

875.880,00

883.990,00

 

 

 

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

Código                                                                                                      I Ficha

I                                                                         2014                                                                             2015                                                                             I

2016            1.         2017

Orgão

003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO

 

 

Unidade

100- UNIDADE DE AP010 ADMINISTRATIVO

 

 

Função

04 – Administração da fração

 

 

Suhlimçilo

122 - Administração Geral

 

 

Programo

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

2.078 - MANUPENÇÂO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO

 

 

I5

 

229.000,00

245.030,00

 

247.320,00

249.619,00

Total do Projeto/Atividade:

 

229.000,00

245.030,00

 

247. 320,10

249.610,00

2.080 - DIVULGAÇÃO DE ATOS E FATOS DA ADMINISTRAÇÃO

 

 

I 6

 

90.000,00

96.300,00

 

97.200,00

98.100,00

Total do Projeto/Atividade:

 

90.000,00

96.300,00

 

97.200,00

98.100,00

Função

06- Segurança Mica

 

 

SubtLnçAo

181- Policiamento

 

 

Programa

0002 -ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

2.008 - PROMOÇÃO DA SEGURANÇA PUBLICA DA POPULAÇÃO EM PARCERIA COM AS POLICIAS CIVIL E MILITAR

 

 

17

 

30.004,00

32.100,00

 

32.400,00

32.700,00

Total do Projeto/AtIvldade:

 

30.000,00

32.100,00

 

32.400,00

32.700,00

Total da Umidade Orçamentária:

 

349.000,00

373.430,00

 

376.920,00

380.410,00

Total da órgão:

 

349.000,00

373.430,00

 

376.920,00

380.410,00

 

 

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código                                                                                                     I Ficha                       I       2004      I        2015              2016              2017

Òrgão

004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO E RECURSOS HUMANOS

Unidade

100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

Punção

04 - Administração

Subfunçãa

122 - Administração Geral

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.003 - CAPACITAÇÂO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

1 8

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

15.000,00

16.050,00

.  16.200,00

16.350,00

1.004 - REALIZAÇÃO DE CONCURSO PUBLICO

I9

80.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00.

Total do Projeto/Atividade:

- 80.000,00

' 85.600,00

.. 86.400,00

87.200,00

1.117 - IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

110

39.000,00

41.730,00

42.120,00

42.510,00

Total do Projeta/ANvIdada:

34.000,00

41.730,00

42.120,00

42.510,00

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        II

745.000,00

797.150,00

804.600,00

812.050,00

Total do Projeto/Atividade:

745.000,00

797.150,00

804.600,00

312.050,00

Programa 10005 - INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

1.002 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES

12

96.000,00

102.720,00

103.680,00

104.640,00

Total do Projeto/Atividade:

96.000,00

102.720,00

_ 103.680,00

.          104.640,00

Total da Unidade Orçamentária:

975.000,00

1.043,250,00

1.053.000,00

1.062.750,00

Unidade

200 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS.

Fuação

04 - Administração

Subfunção

122 - Administração Geral

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.007 - ATUALIZAÇÃO DE CADASTRO DE SERVIDORES

l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            13

15.000.00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

2.075 - PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA SERVIDORES

J`14

30.000,00

32100,00

32.400,00

32.700,00

Total do Projeto/Atividade:

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

2.081- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DPTO RECURSOS HUMANOS

115

352.000,00

376.640,00

380.160,00

383.680,00

Total do Projeto/Atividade:

352.000,00

376.640,00

380.160,00

383.680,00

Total da Unidade Orçamentária:

397.000,00

424.790,00

428.760,00

432.730,00

Unidade        1300-DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE MATERIAIS

 

 

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código                                                                                                     I Reba                       I       2014               2015    I         2016                                                                                                                 2017

Fnnçáo

04 - Admtntsfração

Snbfnnção

122 - Adminisfraçáo Geral

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.077 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO GESTÃO DE MATERIAIS

116

89.000,00

95.230,00

96.120,01

97.010,00

Total do Projeto/Atividade:

89.000,00

95.230,00

96.120,08

97.010,00

Total da Unidade Orçamentária:

89.000,00

95.230,00

96.120,01

97.010,00

Total de Õrglio:

1.461,000,00

1.563,270,00

1.577.880,01

1,592.490,00

 

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CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

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27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

 

Código                                                                                                      I Ficha                                                                                                      I

2014                          2015       I

2016                                                I

2017

Órgão

005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

 

 

 

Unidade

100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

Funç&o

12- Educação

 

 

 

Subfunçlo

122 - Adminisiraçlo Geral

 

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

 

2.079 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA SEMED

 

 

 

( 17

 

323.000,00

345.610,00

 

348.840,00

 

352.070,00

Total do Projeto/Atividade:

 

323.000,00

345.610,00

 

340.840,08

 

352.070,00

Total da unidade Orçameuihria:                                                                                                    -

 

323.000,00

345.610,00

 

349.840,00

 

352.070,00

Unidade

200 - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - SECÃO DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

 

 

 

Função

12- Educação

 

 

 

Snbfunçãa

122 - Adminisfração Geral

 

 

 

Programe

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

 

1.115 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS

 

 

 

118

 

60.000,00

64.200,00

 

 64.800,00

 

65.400,00

Total do Projeto/Atividade:

 

60.000,00

64.200,00

 

64.800,00

 

65.400,00

Subfunçtio

361- Ensino Fundamental

 

 

 

Programa

0007-RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

1.015 - AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

119

 

420.000,00

449.400.00

 

453.600,00

'

600.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

420.000,00

449.400,00

 

453.600,00.

600.000,00

1.016 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS WFRANSPORTE ESCOLAR

 

 

 

J 20

 

100.000,00

107.000,00

 

108.000,00

 

109,000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

100.000,00

107.000,00

100,000,00

 

109.000,00

1.017 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

1 21

 

78.000,00

83.460,00

 

84.240,00

 

85.020,00

Total da Projeto/Atividade:

 

78.000,00

83.460,00

 

84,240,00

 

85.020,00

1.018 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS (PDDE)

 

 

 

22

 

30.000,00

32.100,00

 

32.400,00

 

32.700,00

Total do Projeto/Atividade:

 

30.000,00

32.100,00

 

32.400,00

 

32.700,00

1.019-REAPARELHAMENTO DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

 

 

123

 

100.000,00

107.000,00

 

108.000,00

 

109.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

100.000,00

107.000,00

 

108.000,00

 

109.000,00

1.021 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS P/ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL

 

 

 

124

 

150.090,00

160.500,00

 

162.000,00

 

163.500,00

Total do Prajelo!Aiivldade:

 

150.000,00

160.500,00

 

162.000,00

 

163.500,00

1.026 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

Ficha

 

2014

2015

2016

2017

 

25

 

50.000,00

53.500,00

54.000,00

54.500,00

Total do Projeto/Atividade:

 

50.000,00

53.500,00

54.000,10

54.500,00

1.105 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS I'OLIESPORTI VAS

 

1 26

 

100.000,00

107.000,00

108.000,00

109.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

100.000,00

107.000,00

108,000,00

109.000,00

2.010 - AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS LABORATORIOS DE INFORMATICA

 

1 27

 

95.000,00

101.650,00

102.600,09                                       103.550,00

Total do Projeto/Atividade:

 

95,000,00

101.650,00

102.600,00                                       103.550,00

L

2.012 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE MAGISTERIO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

128

 

3.225.000,00

3.270.000,00

3.400.000,00                             3.735.248,18

Total do Projeto/Atividade:

 

3.225.000,00

3.270.000,00

3.400.000,00                             3.735.248,18

2.013 - MANUTENÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR

 

129

 

1.589.000,00

1.593:230,00

1.700.000,00                             2.000.000,00

Total do Projeto/Atividada:

 

1.589.000,00

1.593.230,00

1.700.000,00                             2.000.000,00

2.014 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 

130

 

460.385,28                  J

481.500,00

700.000,00

900.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

460.385,28

481.500,00

700.000,00

_         900.000,00

2.082 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DEPTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

 

[ 31

 

1.810.000,00

2.236.700,00

- 2.300.000,00

2.600.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

1.810.000,00

2.236.700,00

2.300,1100,00

2.600.000,00

2.083 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA

 

132

 

35.000,00      -                       37.450,00     37.800,00            38.150,00

Total do Projeto/Atividade:

 

35.000,00      37.450,00      37.800,00     38.150,00

Subfnnção

362 - Ensino Médio

 

Programa

0037 - EDUCAÇÃO SOLIDARIA

 

1.106 - IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA UNIVERSIDADES PARA TODOS

 

f 33

 

70.000,00

74.900,00

75.600,00

76.300,00

Total do Projeta/Atividade:

 

70.000,00

74.900,00

75.600,00

76.300,00

Subfimção

`367 - Educação Especial

 

Programa

'0037 - EDUCAÇÃO SOLIDARIA

 

2.084 - APOIO AOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS

 

134

 

40.000,00

42.800,00

43.200,00

43.600,00

Total do Projeto/Atividade:

 

40.000,00

42.800,00

43.200,00

43.600,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

8.412.385,28

9.002,390,00

9.534.240,00

10.824.968,18

Unidade

300 - DEPARTAMENTO DE EDUCACAO -SEÇÃO DE EDUCAÇÃO INFANTIL

 

Função

12-Educação

 

SubllmçAo

365 - Educação Infantil

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÌRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

Código

1 Ficha

1                           2014             1                  2015          1                  2016                                              1.

2017

Programa 10008-RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL

 

 

 

1.020 -AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDATICOS E PEDAGOGICOS PIESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

 

 

 

 

F35

 

150.000,00

160.500,00

162.000,00

 

163.500,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

150.000,00

160.500,00

I62.000,00

 

163.500,00

1.022 -AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

 

 

 

 

136

 

890000,00

852.000,00

_ 961.200,00

 

970.100,00

Total do Projeto/Atividede:

 

 

890.004,00

852.000,00

961.200,00

 

970.I00,00

1.023-REAPARELIIAMENTO DE ESCOLAS EDUCAÇÃO INFANTIL

 

 

 

 

37

 

105.000,00

112.350,00

113.400,00

.

114.450,00

Total do Projeta/Atividade:

 

 

105,000,00

112.350,00

113.400,00

 

114.450,00

1.024-CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

 

 

 

 

1138

 

60.000,00        64.200,00

64.800,00

 

65.400,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

60.000,00       64.200,00

64.800,00

 

65.400,00

1,107 - CONSTRUÇÃO DE CEMEI NA SEDE E DISTRITOS

 

 

 

 

139

 

580.000,00

620.600,00

626.400,00

"

632200,00

Total do ProjetolAtivldade:

 

 

580,000,00

620.600,00

626.400,00

 

632.200,00

1.108 - REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS AS ESCOLAS (PDDE)

 

 

 

 

140

 

20:000,00        21.400,00

21.600,00

 

21.800,00

Total do Projeto/Ativldade:

 

 

20.000,00       21.400,00

21.600,00

 

21.800,00

2.015 - AMPLIAÇÃO DO ATENDIMENTO DE CRIANÇA DE 0 A 3 ANOS

 

 

 

 

' 41

 

730,000,00

752.210.00

759.240,00

 

766,270,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

730.000,00

752.210,00

759.240,00

 

766.270,00

- 2.016 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR

 

 

 

 

142

 

400.000,00

420.000,00

600.000,00

-

700.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

400.000,00

420.000,00

600.000,00

 

700.000,00

2.085 - MANUTENÇÃO E VALORIZAÇÃO DO QUADRO DE MAGISTERUO EDUCAÇÃO INFANTIL

 

 

 

 

I 43

 

1.900.000,00                     ,t

2.100.000,00

2.400.000,00

 

2.700.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

1.900.000,00

2.100.000,00

2.400.000,00

 

2.700.000,00

2.086 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO EDUCAÇÃO INFANTIL

 

 

 

 

144

 

869.000,00

929.830,00

938.520,00

 

1.100.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

869.000,00

929.830.00

938.520,00

 

1.100.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

5.704.000,00

6.033.090,00

6.647.160,00

 

7.233,720,00

Total do Grgilo:

 

 

14.439.385,28

15.381.090,00

16.530.240,00

 

18.410.758,18

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÌRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

Código

,Ficha

I                                                                                   2014                                                                                      2015                                                                            I

2016             2017

brigão

006 - SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E DE INFRAESTRUTURA URBANA

 

 

 

Unidade

100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

Funç00

04-Administração

 

 

 

Subfunção

122 - Administração Geral

 

 

 

Programs

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

 

L087 - CAPACOTAÇAO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

 

 

 

 

45

 

10.000,00

10.700,00

 

10.800,00

10.900,00

Total do ProjetulAtivldade:

 

 

10.000,00

10.700,00

 

10.800,00

10.909,00

1.113 -AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES

 

 

 

 

I46

 

40.000,00

42.800,00

 

43,200,00

43.600,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

40.000,00

42.800,00

 

43.200,00

43.690,00

2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

 

 

 

 

I47

 

500.000,00

540.000,00

 

560.040,00

564.920,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

500.000,00

540.000,00

 

560,040,00

564.920,00

Total da Unidade Orçamentaria:

 

 

550.000,00

593.500,00

 

614.040,00

619.420,00

Unidade

'200 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

 

 

 

Fhnção

04 - Administração

 

 

 

Subftmção

122 -Administração Geral

 

 

 

Programa

0005 - INFRA ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

 

 

 

1.083 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES

 

 

 

 

I48

 

620.000,00

770.400,00

 

500.000,00

500.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

620.000,00

770.400,00

 

500.000,00

500.000,00

Função

15-Urbanismo

 

 

 

Subfunção

451 - Infla estrutura Urbana

 

 

 

Programa 0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

 

1.059 - URBANIZAÇÃO E PRESERVAÇÃO DA SEDE E DISTRITOS

 

 

 

 

I49

 

270,000,00

395.900,00

 

399.600,00

403.300,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

270.000,00

395.900,00

 

399.600,00

403.300,00

1.060 - URBANIZAÇÃO DA ORLA DE PRAIA GRANDE

 

 

 

 

I50

 

600.000,00

330.800,00

 

403.875,00

329.998,75

Total do Projefo1Ativtdade:

 

 

600,000,00

330.800,00

III

403.875,00

329.908,75

i

1.061- SINALIZAÇÃO E PROTEÇÃO VISUAL DAS VIAS URBANAS

 

 

 

 

I51

 

45.000,00

48.150,00

 

48.600,00

49.050,00

Total doProjetoIAIividude:

 

 

45000,00

48.150,00

 

 48.600,00

49.050,00

1.114 - OPERAÇÃO E REAPARELIIAMENTO OFICINA DE ARTEFATOS

 

 

 

 

1 52

 

115.000,00

123.050,00

 

124.200,00

125.350,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

115.000,00

123.050,00

 

124.200,00

125.350,00

 

 

-PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESI4RITO SANTO

17.165.182/0001-07

.PLANO PLURIANUAL MUNICIPAO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

Código

I Ficha                               2019      I

2015            [          2016

 

2017

2,013 - MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DE RIJAS E AVENIDAS

 

_

 

 

f 53

159.000,00

 

160,500,00

. 162.00U,9Ó

 

163.500,00

Total do Pra jeto/Atividade:

 

150.000,00

 

160.500,00

162,000,00

 

163.500,00

2.024 • MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

 

 

 

 

154

805.000,00

 

861.350,00

960,000,00

 

1.000.000,00

Total do Projeto/AtIvidade:

 

805.000,00

 

861.350,00

960.000,00

 

1.000.000,00

2.089 • MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO INFRA- ESTRUTURA URBANA

 

 

 

 

1 55

1.115.000,00

 

1.263.350,00

1.367.000,00

 

1.567.000,00

Total do Projete/Atividade:

 

1.115.000,00

 

1.263.350,00

1.367.000,00

 

1.567.600,00

Sa ntFt580

452- Serviços Urbanos

 

 

 

Programo

'0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

 

1.058 - AMPLIAÇÃO E MELIIORIAS DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA

 

 

 

 

1 56

200.000,00

 

214.000,00

216.000,00

 

 260.000,00

Total do Projeto/Alivtdade:

 

200.000,00

 

214.000,00

216.000,00

 

260.000,00

2.025 - MANUTENÇÃO E REFORMA DE CEMITERIOS

 

 

 

 

1 57

110.000,00

'

117.700,00

115.800,00

 

119.900,00

Total do ProjetaFAtividade:

 

110.000,00

 

117.700,00

118.800,00

 

119.900,00

Funç$o

17-Saneamento

 

 

 

Subtimção

512 - Saneamento 13áaico Urbano

J

 

 

 

,Programa

0031- PLANO DE SANEAMENTO BÁSICO

 

 

_

1.053 - EXECUÇÃO DE 800 LIGAÇÕES DOMICILIARES DE ESGOTO A REDE COLETORA

 

 

 

 

1 58

100.000,00

 

107.000,00

108.000,00

 

109.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

100.000,00

-

107.000,00

108.000,00

 

109.000,00

1.054 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO SEDE E DISTRITOS

 

 

 

 

159

100.000,00

 

107.000,00

108.000,00

 

120.000,00

Total do Projeta/Atividade:

 

100.000,00

107,000,00

108.000,00

 

120.000,00

1.123 - CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DE REDE DE DRENAGEM SEDE E DISTRITOS

 

 

 

 

I60

40.000,00

 

42.800,00

41200,00

 

70.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

40.000,00

 

42.800,00

43.209,00

 

70.000,00

2.022- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE ESTAÇÃO DE TRATAMENTO'DE ESGOTO E.T.E

.

 

 

 

161

. 178.000,00

 

190,460,00

192.240;00

 

194.020,00

Total do Projeto/Atividade:

 

178.000,00

.

190.460,00

192.240,00

1

194.020,00

Programa 10032 - DESENVOLVIMENTO URBANO

 

 

 

1.055 - DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS

 

 

 

 

162

500.000,00

 

535.000,00

700.000,00

 

800.000,00

Total do Projeta/Atividade:

 

500.000,00

 

535.000,00

700.000,00

I

 

800.000,00

1.056-CONTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO PARA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

Flcha

2014

2015

2016

2017

 

63

120.000,00

128.400,00

300.000,00

300.000,00

Total do ProjetoIAtividade:

120.000,00

128.400,00

300.000,00

300.000,00

1untAo 127

- Desporto e Lazer

Subfunção

813 - Lazer

Programa

0032 - DESENVOLVIMENTO URBANO

1,057 - CONTRUÇAO DE PRAÇAS E AREAS DE LAZER

164

175.000,00

187.250,00

100.000,00

200.000,00

Total do Projeto/Atividade:

175.000,00

187.250,00

100.000,00

200.000,00

2.027 - MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PUBLICAS E AREAS DE LAZER

I65

60.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

Total do Projeto/Atividade:

80.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

Total da Unidade Orçamentária:1

5.323.000,00

5.668.710,00

5.937.915,00

.          6.398.228,75

Unidade

300 -DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS

Rnnçlu

1S- Urbanismo

Subfunção

452 - Serviços Urbanos

Programa

0030 - CIDADE LIMPA

1.052 - AQUISIÇÃO DE CAIXAS COLETORAS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS

1 66

50.000,00

53.500,00

54000,00

54.500,00

Total do ProjetcfAtividade:

50.000,00

53.500,00

54.000,00

54.500,00

2.021- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE LIMPEZA PUBLICA

1 67

1.030.000,00

1.102.100,00

1.112.400,00

1.122.700,00

Total do Projeto/Atividade:

1.030.000,10

1.102.100,00

1.112.400,00

1.122.700,00

2.088 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO SERVIÇOS URBANOS

I68

415.000,00

444.050,00

448.200,00

452.350,00

Total doProJeta/Atividade:

415.000,00

444.050,00

448.200,00

452.350,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.495.000,00

1.599.650,00

1.614.600,00

'            1.629.550,00

Unidade

400 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ECONOMICO E URBANO

Função

04-Administração

Subfunção

122 - Administração Geral

Programa

0004. DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

1.068 - ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS

169

65.000,00

69.550,00

70.200,00

70.850,00

Total do ProjetolAtivldade:

65.000,00

69.550,00

70.200,00

70.850,00

Função

11 -Trabalho

Subfunção

333 - Empregabilidade

Programa

0034-GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

1.064- CRIAÇÃO DE POLOS INDUSTRIAIS EM PARCERIA COM EMPRESAS (COOPERATIVAS)

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

 

 

Código

 

Ficha

 

2014

 

2015

2016

 

2017

 

 

 

70

a

78.000,00

 

83.960,00

84.240,00

 

85.020,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

78.000,00

 

83.460,00

84.240,00

 

85.020,00

 

1.065 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PERIODICOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

 

 

 

 

 

 

r 71

 

15.000,00

 

16.050,00

16.200,00,

 

16.350,00

 

Total do PrajetalAtìvidade:

 

 

15.000,00

 

16.050,00

.   16.200,00

 

16.350,00

 

2,090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANO

 

 

 

 

 

 

f 72

 

196.000,00

 

209.720,00

211.680,00

213.640,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

196.000,00

 

209.720,00

211,680,00

213.640,00

 

Psmçlo

16- Habltaçâo

 

 

 

 

 

Subfunçlo

482..Habitação Urbana

 

 

 

 

 

Programs

0033 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

 

 

 

 

 

1.062 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

 

 

 

 

 

 

i 73

 

150.000,00

 

160.500,00

162.000,00

7

161500,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

150.000,00

 

160.500,00

_ 162.000,00

 

163.500,00

 

1.063 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PIFAMILIAS CARENTES

 

 

 

 

 

 

T-74

 

88.000,00

 

94.160,00

95.040,00

 

95.920,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

88.000,00

 

94.160,00

I

95.040,00

1

95.920,00

 

Funçâo

22 - InddIria

 

 

 

 

 

Subí0nção

661 - Promoção Industrial

 

 

 

 

 

Programa

0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

 

 

 

 

 

11.066-CRIAÇÃO DE MICRO POLOS INDUSTRIAIS

 

 

 

 

 

 

175

 

60.000,00

64.200,00

64.800,4

 

65.400,00

 

'Total do PrajetolAtividade:

 

 

60.000,00

1

64.200,00

64.800,10

 

65.400,00

 

1.067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO AGRO INDUSTRIAL

 

 

 

 

 

 

176

 

38.600,00

 

40.660,00

41.090,4

91.42000

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

38.000,00

I

40.660,00

41.040,0*

1

41.420,00

 

Função

23 - Comércio e Serviços

 

 

 

 

 

Sabfnnçâo

695-Turismo

 

 

 

 

 

Programa

0004- DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

 

 

 

 

 

1.069 - CRIAÇÃO DO PARQUE PARA EVENTOS AGROPECUARIOS

 

 

 

 

 

 

77

 

88.000,00

.

94.160,00

95.040,00

 

95,920,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

88.000,00

 

94.160,00

95.040,00

 

95.920,00

 

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

778.000,00

 

832.460,00

840,240,00

 

848.020,00

 

Unidade

500 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FMADM

 

 

 

 

 

Funçlo

15-Urbanismo

 

 

 

 

 

SubfunçAo

451- Infra _estruture Urbana

 

 

 

 

 

Programa

0040 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

 

 

 

 

a5

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

 

 

Código

 

Ficha

 

2014

 

2015

2016

 

2017

 

 

 

70

a

78.000,00

 

83.960,00

84.240,00

 

85.020,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

78.000,00

 

83.460,00

84.240,00

 

85.020,00

 

1.065 - IMPLANTAÇÃO DE CURSOS PERIODICOS E APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL

 

 

 

 

 

 

r 71

 

15.000,00

 

16.050,00

16.200,00,

 

16.350,00

 

Total do PrajetalAtìvidade:

 

 

15.000,00

 

16.050,00

.   16.200,00

 

16.350,00

 

2,090 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO PLANEJAMENTO ECONÔMICO E URBANO

 

 

 

 

 

 

f 72

 

196.000,00

 

209.720,00

211.680,00

213.640,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

196.000,00

 

209.720,00

211,680,00

213.640,00

 

Psmçlo

16- Habltaçâo

 

 

 

 

 

Subfunçlo

482..Habitação Urbana

 

 

 

 

 

Programs

0033 - PROGRAMA DE HABITAÇÃO POPULAR

 

 

 

 

 

1.062 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA

 

 

 

 

 

 

i 73

 

150.000,00

 

160.500,00

162.000,00

7

161500,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

150.000,00

 

160.500,00

_ 162.000,00

 

163.500,00

 

1.063 - RECUPERAÇÃO DE CASAS POPULARES PIFAMILIAS CARENTES

 

 

 

 

 

 

T-74

 

88.000,00

 

94.160,00

95.040,00

 

95.920,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

88.000,00

 

94.160,00

I

95.040,00

1

95.920,00

 

Funçâo

22 - InddIria

 

 

 

 

 

Subí0nção

661 - Promoção Industrial

 

 

 

 

 

Programa

0004 - DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

 

 

 

 

 

11.066-CRIAÇÃO DE MICRO POLOS INDUSTRIAIS

 

 

 

 

 

 

175

 

60.000,00

64.200,00

64.800,4

 

65.400,00

 

'Total do PrajetolAtividade:

 

 

60.000,00

1

64.200,00

64.800,10

 

65.400,00

 

1.067 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS PARA DESENVOLVIMENTO AGRO INDUSTRIAL

 

 

 

 

 

 

176

 

38.600,00

 

40.660,00

41.090,4

91.42000

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

38.000,00

I

40.660,00

41.040,0*

1

41.420,00

 

Função

23 - Comércio e Serviços

 

 

 

 

 

Sabfnnçâo

695-Turismo

 

 

 

 

 

Programa

0004- DESENVOLVIMENTO DE MICRO REGIOES

 

 

 

 

 

1.069 - CRIAÇÃO DO PARQUE PARA EVENTOS AGROPECUARIOS

 

 

 

 

 

 

77

 

88.000,00

.

94.160,00

95.040,00

 

95,920,00

 

Total do Projeto/Atividade:

 

 

88.000,00

 

94.160,00

95.040,00

 

95.920,00

 

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

778.000,00

 

832.460,00

840,240,00

 

848.020,00

 

Unidade

500 - FUNDO MUNICIPAL DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - FMADM

 

 

 

 

 

Funçlo

15-Urbanismo

 

 

 

 

 

SubfunçAo

451- Infra _estruture Urbana

 

 

 

 

 

Programa

0040 - DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL

 

 

 

 

a5

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

._- -,

Cátifgo

Ficha

2014                                                                                                                                               I

2015                          2016       `

2017

Óhg00

007 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FUNDÃO

 

 

 

 

Unidade

100 -DEPARTAMENTO APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

Fan580

10-Sade

 

 

 

 

Subfunçlo

122 -Adminislraçio Geral

 

 

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

 

 

1.071- REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FISICO (REFORMA E ADAPTAÇOES)

 

 

 

 

 

12

 

29.000,00

 

31.030,00 i,

31.320,00

 

31.610,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

29.000,00

 

31.030,00

31.320,00

 

31.610,00

1.072 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (VEÍCULOS, MAQUINAS, MOVEIS E UTENSILIOS)

 

 

 

 

 

1 3

 

20.000,00

 

21.400,00

21.600,00

 

21.800,00

Total do Projeto/Attvidadc

 

 

20.000,00

 

21.400,00

21.690,00

 

21.800,00

2.099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO D1'I'O APOIO ADMINISTRATIVO DA SEMUS

 

 

 

 

 

1 4

 

663.500,00

.

698.175,00

968.580,00

 

1.269.215,00

Total do Projeto/AtivIdade:

 

 

663.500,00

 

698.175,00

968.580,00

 

1.269.215,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

712.500,00

 

750.605,00

1.021,500,00

 

1.322.625,00

Unidade

200 - DEPART.DE ASSIST. E PROMOÇÃO A SAÚDE DA FAMILIA ATENÇÃO BASICA

 

 

 

 

Funçlo .

10 - Sade

 

 

 

 

Subfunçao

301- Ateoç0o Básica

 

 

 

 

Programa

0012 - PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA

 

 

 

 

1.081- REESTRUTURAÇÃO FISICA DE UNIDADES DE SAUDE/ESF(REFORMA E ADAPTAÇÃO)

 

 

 

 

 

I5

~

48.000,00

 

51.360,00

51.840,00

 

52.320,00 -I

Total do Projeto/Atividade:

 

 

48.000,00

 

51.360,00

51.840,00

L

52.320,00

1.082 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PIATENDER ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

 

 

 

 

 

16

 

121.000,00

129.470,00

130.680,00

 

131.890,00

Total do ProjetolAtividade:

 

 

121.000,00

 

129,470,00

130.680,00

-

131.890,00

2.029 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA

 

 

 

 

 

I7

 

1.965.000,00

 

2.065,000,00

2.265.000,00

 

2.465.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

1.965.900,00

 

2.065.000,00

2.265.000,00

 

2.465.000,00

2.106- MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL

 

 

 

 

 

l8

 

600,000,00

 

635,009,00

640-000,00

.

690.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

600.000,00

 

635.000,00

640.000,00

 

690.000,00

Subfunçâa

302 - Assistência hospitalar e Ambulatorlal

 

 

 

 

Programa

0011- PROGRAMA DE ASSISTENCIA MEDICA A POPULAÇÃO

 

 

 

 

1.073 - CONSTRUÇÃO,AMPLIAÇÃO UNIDADES BÁSICAS DA SAÚDE

 

 

 

 

 

I9

 

260.000,00

 

278.200,00

280.800,00

 

283.400,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

260.000,00

 

278.200,00

280.800,00

 

283.400,00

1.074 - AMPLIAÇÃO E REFORMA UNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI

 

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código                                                                                1

Ficha

7014

2015

2016

2017

 

10

300.000,00

321000,00

324.000,00

327.000,00

Total do Projeto!Atividode:

300.000,00

321.000,00

324.000,00

327.000,00

1.076 - REAPARELHAMENTO DA UNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI

I                                                                                                                112

356.000,00

380.920,00

384.480,00

388.040,00

Total doProjeto/Atividade:

356.000,00

380.920,00

1

384.480,00

388.040,00

1.077 - AQUISIÇÃO DE AMBULANCIAS

r3

100.000,00

107,000,00

_ 300.000,00

400.000,00

Total do Projeto/Atividade:

100.000,00

107.000,00

300.000,00

400.000,00

1.078 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS UTILITARIOS

14

140.000,00

149.800,00

200.000,00

250.00000

Total do Projeto//Atividade:

140.000,00

149.800,00

200.000,00

250.000,00

1.079 - TRANSFERENCIAS DE RECURSOS A INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS (CONPS J

f 15                                                                                                                                            450.000.00

. 481.500,00

486.000,00

490.500,00

Total do Projeto/Atividade:                                                                                                  450.000,00

461.500,00

486.000,01

490.500,00

1.080 - IMPLEMENTAÇÃO DA FARMACIA DASICA MUNICIPAL

'                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            lfi

348.500,00

372.895,00

376.380,00

379.865,00

Total do Projeta!Atividade:

348.500,00

. 372.895,00

376.380,00

379.865,00

2.028 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAUDE PUBLICA DO MUNICIPIOIUNIDADE MISTA DR.CESAR AGOSTINI

117                                                                                                                                         2.079.180,00

2.224.722,60

2.500.000,00

2.700.000,00

-Total do Projeto/Atividade:                                                                                             2.079,180,00

2.224.722,60

2.500.000,00

2.700.000,00

2.107 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SAÚDE COMPLEMENTAR A REDE PUBLICA

j 19

125.000,00

133.75000

135.000,00

210.000,00

Total do Projeto/Atividade:

125.000,00

133,750,00

135.000,00

210.000,00

Subfuaç0o

304 - Vigil$ncia Saalléria

Programa

0013- PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAUDE

2.108 - MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE TRANSPORTE SANITARIO MUNICIPAL

388.800,00.'

392.400,00

f 20

360.000,00

^

385.20%00

Total do ProjetoIAtividade:

360.000,00

385.200,00

388.800,00

392.400,00

Total da UnidadeOrçamentéria:

7.252.680,00

7.715.817,60

8.462.900,00

9.160.415,00

Unidade

300-DEPART.DE VIGIiLANCIA SANITARIAFEPDEMIOLOGICA AMBIENTAL EM SAUDE

Fliaçáo

00-Sede

Sublunçlo

304 - Vigitlncia SanitIrla

Programa

0013 - PROGRAMA DE VIGILÂNCIA EM SAUDE

1.083 - REESTRUTURAÇÃO FISICA DAS INSTALAÇÕES

`21

79.000,00

84.530,00

-  85.320,00

86.110,00

Total doPrajeto/A8vidade:

79.000,00

84,530,00

85.320,00

86.110,00

. 1.084 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALIIAMENTO DO PPA DESPESA

C6diga

Ficha

2014

2015

2016

2017

 

22

90.000,00

96.300,00

97.200,00

98.100.00

Total do Prajet&Atividade:

90.000,00

96.300,00

97.200,00

98.100,00

1.085-AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS

F                                                                                         23

100.000,00

107.000,00

108.000,00

109.000,00

Total do ProjetolAfividade:

100.000,00

. 107.000,00

108.000,00

109.000,00

2.101- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO VIGILANCIA EM SAUDE

[ 24                     1

360.000,00

380.000,00

500.000,00

700.000,00

Total do Projeto/Atividade:

360.000,00

380.000,00

500.000,00

700.000,00

Subfunçio

305 - Vigilãncla Epidemialágica

Programa

0013- PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE

1.116 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E REAPARELHAMENTO DA VIGILANCIA SANITARIA EM SAUDE

4 25

120.000,00

128.400,00

129.600,00

130.800,00

Total do Projeto/Atividade:

120.000,00

128.400,00

129.600,00

130.800,00

Total da Unidade Orçamentária:

749.000,00

796.230,00

920.120,00

1.124.010,00

Unidade

400 - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE

FUnÇIO

10- Sede

Subfnnçlo

122 - Administração Geral

Programa 0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

126

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Total do PrajetolAlivIdade:

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

Total do Órgão:

8.749.180,00

9.297.652,60

10.439.600,00

11.642.050,00

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

I Flclta

2014                                                                                                                       l                                           2015                                 I                                    2016                                                                                                                                           2017

6g30

008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E CIDADANIA

 

 

Unidade

100- DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL

 

 

Função

08 - Assistência Social

 

 

Subfunióo

122 -Administração Geral

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

1.087 - CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SERVIDORES

 

 

 

I79

 

28.000,00

29.960,00

30.240,00

30,520,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

28.000,00

29.960,00

30.240,00

30.520,00

2.006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

 

 

 

1 80

 

580.009,00

597.060.00

602.640,00

608.220,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

580.000,00

597.060,00

602.640,00

608.220,00

Programa 10014 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A PESSOAS PORTADORAS DE DEFICIENCIA

 

 

1.088- APOIO A PROJETOS DE INCENTIVO A SOCIALIZAÇÃO A PORTADORES DE DEFICIÊNCIA

 

 

 

01

 

21.000,00

22.470,00

22.680,00

22.890,00

Total do ProjetolAtividade:

 

 

21.000,00

s—

22.470,00

22.680,00

22.890,00

Sublinigan

241- Assistência ao Idoso

 

 

Programa

0016 - PROGRAMA DE ATENÇÃO AO IDOSO

 

 

2.036 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO PROGRAMA INTEGRAÇÃO E LAZER P(PESSOAS 3" IDADE

 

 

 

182

 

153.000,00

163.710,00     165.240,00

I166.770,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

153,000,00

i

163.710,00       165.240,00

f

166.770,00

Subtunção

242 - Assitênda ao Portador de Defici1ncia

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

1.086 - TRANSFERENCIA DE RECURSOS EAPOIO A 1NSTITUIOES FILANTROPICAS

 

 

 

1_83

 

80.000,00

05.60000

86,400,00

87.200,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

80.000,00

85.600,00

- 86.400,00

87.200,00

Subtunçëo

243 - Assistência à Criança e an Adolescente

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

2.032 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS CONSELHOS MUNICIPAIS E TUTELAR

 

 

 

I84

 

192.000,00

205.440,00

207.360,00

209.280,00

Total do ProjetolAttvidade:

 

 

192.000,00

205.440,09

207.360,00

209.280,00

Programa 10015 - PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

 

 

2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP

 

 

 

I85

 

20.000,00

21.400,00

21.600,00

21.800,00

Total da Projeto/Atividade:

 

 

20.000,00

21.400,00

21.600,00

21.800,00

2.034 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE GERAÇÃO DE RENDA

 

 

 

I86

 

88.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

88.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920,00

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07                                                                  .

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código                                                                                                   I Ficha                       I        2014    I        2015               2016              2017

Programa 10017 - PROGRAMA DE ATENÇÃO A CRIANÇA,AO ADOLECENTE E AO JOVEM

2.037 - MANIir`ENÇAO DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL PARA O JOVEN

 

 

I87                                   38.000,00                                                40.660,00                                                41.040,00                                                41.420,00

 

 

Total da Projeta/Atividade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      38.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      40.660,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      41.040,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      41.420,00

 

 

 

 

2.038 - MANUTENÇÃO DE PROGRAMA DE COMFATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL E VIOLENCIA INFANTO-JUVENIL

 

188                    28.000,00                                      29.960,00                                      30.240,00                                      30.520,00

 

 

Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      28.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      29.960,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30.240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      30,520,00

 

 

 

2.110 - PROGRAMA PARA CRIANÇA E ADOLESCENTE EM VULNERABILIDADE

 

 

I89                              238.000,00                                           245.000,00                                           257.040,00                                           259.420,00

 

Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 238,000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 245.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 257.040,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 259.420,00

 

 

 

 

Sublunçlo           244 - Aasistenela Comunitária

 

Programa 0018-PROGRAMA DE ATENÇÃO A FAMILIA

2.039 - MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE PROJETOS SOCIAIS GERAÇÃO DE RENDA

 

 

90                                      25.000,00                                                26.750,00                                                27.000,00                                                27.250,00

 

 

Total do Projeto/Atividade:25.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              26.750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              27.250,00

 

 

 

 

2,040-MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS

 

 

191                            160.000,00                                           171.200,00                                           172,800,00                                           174.400.00

 

 

Total do ProjetniAttvidade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 160.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 171.200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 112.800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 174.400,00

 

 

 

 

2,041- REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PROJETOS E ASSISTENCIA E SUPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

 

 

192                                 50.000,00                                                53.500,00                                                54.000,00                                                54.500,00

 

 

Total do ProjetolAtividadc:

 

 

50,000,00      53.500,00                           54.000,00                           54.500,00

 

2.043 - REVITALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PROGRAMAS DE ASSISTENCIAS EMERGENCIAIS

 

 

l93                                      78.000,00                                                83.460,00                                                84.240,00                                                85.020,00

 

 

Total do PrajetalAtividade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      78.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      83.460,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      84.240,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      85.020,00

 

 

 

 

Programa 10019 - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA

2.092 - IMPLEMENTAÇÃO PROGAMA DE ATENDIMENTO POPULAÇÃO DE RUA

 

 

I9425.000,00                                                26.750,00                                                27.000,00                                                27.250,00

 

 

Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      25.000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      26.750,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27.00000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      27.250,00

 

 

 

 

Programa 10020 - PROGRAMA DE GARANTIA DE DIREITOS

2.044 - IMPLEMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CENTRAL DOS DIREITOS - CASA DO CIDADÃO

 

19ï                63.000,00                     67.410,00                        68.040,00                     68.670,00

 

Total do Projeto/Atividade:

{__                                                                                                                                                                  I

63.000,00                67.410,40          68.040,00      68.670,00

 

2045 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CERAS

 

 

I`06    40.000,00          42,800,00          43.200,00          43.600,00

 

 

Total do ProjetolAtividade:                                                                                                                              40000,00                                                                                                                       1                                                                                                                              42.800,00                                                                                                                              43200,00                                                                                                                              43.600,40

 

 

 

 

2.046 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA PASSAGEM

97                                                                                                                           134.000,00    143.350,00     144.720,00                                                                                                                              146.060,00

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO                                                         .
27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO

PPA DESPESA

Cddigo                                                                                                    1 Ficba

2014

2015

2016

2017

Total do ProjetolAtivtdade:

134.000,00

143.380,00

144.72%00

-             146,060,00

Total da Unidade Orçamentária:

2.041.000,00

2.150.670,00

2.180.520,00

2,200.710,00

Unidade

200 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

Função

08 - Assistlncia Social

Subfunção

122 - Administração Geral

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.071- REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO FISICO (REFORMA E ADAPTAÇÕES)

1 98

25.000,00

26.750,00

.  27.000,00

27.250,00

Total do Proje[o/AtiyliIacIe

25.000,00

26.750,00

27.000,00

27.250,00

2.031- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SEPROM

1_99

442.500,90

473.475,00

477.900,01

482.325,00

Total do Projeto/Atividade:

442.500,00

473.475,013

477.900,00

482.325,00

Total da Unidade Orçamentária:

467.500,00

500.225,00

504.900,00

509.575,00

Unidade

300 - FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP

Função

0$ -Assistência Social

Subfunção

244-Assistência Comunitária

Programa

0015 - PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

2.033 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE COMBATE A POBREZA - FUNCOP

1100

100.000,00

100.000,00

100.000,00

·                   100.000,00

Total do Projeia/Atividade:

109.000,00

100.000,00

100.000,00

_       100.000,00

Total da Unidade Orçamentária:

100.000,00

- 100.000,00

100.000,00

100.000,00

Unidade

400 - FUNDO ESPECIAL PARA INFÂNCIA E ADOLESC@NCIA

Função

08 - Assistência Social

Subfunção

243 - Assiatlncla I Criança e ao Adolescente

Programa

0015 - PROGRAMA FUNDO DA CRIANÇA E ADOSLECENTE

2.113 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DA INPANCIA E ADOLESCENTE

1101

200.000,00

209.000,00

200.000,10

200.000,00

Total do Projeta/Atividade:

200.000,00

200,000,00

200.000,00

200,000,00

Total da Unidade Orçamentária:

200.000,00

200,000,00

. 200.000,00

200.000,00

Unidade

500 - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL

lsmção

06- Segurança Pinica

Subfunção

182 - Defesa Civil

Programa

0003- INTEGRAÇÃO APERFEIÇOAMENTO DA DEFESA CIVIL

1.110 - CRIAÇÃO DE NÚCLEOS DA DEFESA CIVIL

l102

16.000,00

17.120,00

17.280,00

17.440,00

Total do ProjetofAtividade:

16.000,00

17.120,00

17.280,00

17.44%00

1.111- AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E SEGURANÇA E UTENSILIOS

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

-27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

Ficha

2014

2015

2016

2017

 

103

24.000,00

25.680,00

25.920.00

26.160,00

Total do Projeta/Atividade:

24.000,00

25,680,00

25.920,00

26.160,00

2.095 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA DEFESA CIVIL

104

181.000,00

193.670,00

. 195.480,00

197.290,00

Total do Projeto/Atividade:

181.000,00

193.670,00

195.480,00

197.290,00

1096 - REALIZAÇÃO DE ENCONTRO ANUAL DE VOLUNTARIOS

1105

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5.450,00

Total do Projeto/Atividade:

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5,450,00

Total da Unidade Orçamentária:

226.000,80

241.820,00

244.080,00

246.340,00

Total da Órgao:

3.034,500,00

3.192.715,00

3.229.500,00

3.256.625,00

 

 

 

 

t ddigo                                                                                                                                                                                                                  ` 1?ícha                                                      '                2014                 [                    2015                 [                  2016                   [               2017

órgão

009 - SECRETARIA. MUNICIPAL DE TURISMO, CULTURA E LAZER

Unidade

106 - DEPARTAMENTO DE TURISMO E LAZER

Função

23 - Cam6relo e Serviços

Sub00nçla

695 - Turlsnno

Programa      0021- DESENVOLVIMENTO TURISTICO

1.091- IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS REGIONAIS DE DESENVOLVIMENTO TURISTICO E CULTURAL

[ 106

28.000,00

29.960,00

30.240,00

30.520,00

Total do Projeta/Arividade:

28.00006

29.960,00

-                                             30.240,00

30.520,00

2.047 - IMPLEMENTAÇÃO DA ROTA TURISTICA DO MUNICIPIO

1107

28.000,00

29.960,00

30.240,00

-                    30.520,00

Total do Projeto/Arividado:

28.000,00

29.960,00

30.240,00

30.520,00

2.048 - QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SERVIDORES

I i08

10.000,00

10.700,00

10.800,00

10.900,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00

10.700,00

10.800,00

10.900,00

2.049.. IMPLANTAÇÃO DE CIRCUITO TURISTICOS E CULTURAIS DO MINICIPIO

1104

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

Total do Projeta/Atividade:

30.000,00

32.100,00

32.400,00

32.700,00

2.050 - PROMOÇÃO DE EVENTOS NO IIALNEARIO DE PRAIA GRANDE

x110

300.000,00

320.000,00

340.000,06                                                                                                              390.000,00

Total do PrajetafAtividade:

300.000,00

320.000,00

340.000,00                                                                                                              390.000,00

2.098 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE TURISMO

[ 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                        478.000,00

490.000,00

516.240,00

521.020,00

Total do PrajelolAlividade:                                                                                                                                                                                                                                                             478.000,00

490.000,00

516.240,00

521.020,00

Total da Unidade Orçamentárla:                                                                                                                                                                                                                                                   874.000,00

912.720,00

959.920,00

1015.660,00

Unidade

200 - DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO, DIFUSÃO CULTURAL E EVENTOS

Função

13 - Cultura

Subfiunção

392 - Difulsao Cultural

Programa

0009 - DIFUSÃO E PRODUÇÃO CULTURAL

1,026 - IMPLEMENTAÇÃO DE BIBLIOTECAS MUNICIPAIS

112                                                                                                                                                                                                                                                                                                             60.000,00

64.200,00

64.800,00

65.400,00

Total do Projeto/Atividade:                                                                                                                                                                                                                                                                60.000,00

64.200,00

64.800,00

65.400,00

1.027- REESTRUTURAÇAO DAS BANDAS DE CONGO E DA BANDA DE MUSICA

1113

40.000,00

42.800,00

43.20900

43.600,00

Total do Projeta/Atividade:

40.000,00

42.800,00

43.200,00

43.600,00

1.028 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS CULTURAIS

114

45,000,00

48.150,00

48.600,00

49.050,00

Total do Projeto/Atividade:

45.000,00

48.150,00

48.600,00

49.050,00

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

'CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÏRITO SANTO

27.165.15210001-07

'PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALRAMENTO DO PPA DESPESA

Código                                                                                                     I Ficha                       !       2014               2015    ,                                                                                                                 2016                          2017

L2.017 - OPERÇÃO E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DA CULTURA

1 115

105.000,00

112.350,00

113.4011,00

114.450,00

Total do Projeto/Atividade:

105.000,00

112.350,00

113.400,00

114.450,00

2.018 - PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DE EVENTOS CIVICOS CULTURAIS E RELIGIOSOS DO MUNICIPIO

116

435.000,00

465.450,00

469.800,00

474.150,00

Total do Projeto/Atividade:

4354100,00

465.450,00

469.800,00

474.150,00

'2.093 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE DIFUSÃO CULTURAL E EVENTOS

r^                                                                                         1 117

134.000,00

143.380,00

r   144.720,00

1

146.060,00

.Total do Projeto/Atividade:

134.000,00

143.380,00

144.720,00

146.460,00

2.109 - PRESERVAÇÃO E TOMBAMENTO DO PATRIMONIO MATERIAL E IMATERIAL DE CULTURA DO MUNICPIO

-`.                                                                                                              f 118

92.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920,00

Xotai do Projeto/Atividade:

92.000,00

94.160,00

95.040,00

95.920,00

Total da Voidade Orçamentária:

911.000,00

970.490,00

979.560,00

988.630,00

-Total do OrgIa:

1.785.000,00

1.883.210,00

1.939.480,00

2.004.290,00

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código                                                                                                      Ficha                                 2014               2015                                                                                                                  2016                                 2017

2.058 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA

128

503.000,00

538.210,00

543.240,00

548.270,00

Total do ProjetolAtividade:

503.000,00

538.210,00

.543.240,00

548.270,00

Total da Unidade Orçamentária:

1.772.000,00

1.896.040,00

1.913.760,00

1.931.450,00

Unidade

200 - DEPARTAMENTO DE APOIO ADMINISTRATIVO

Função

20- Agricultura                                                                             .

Subfunçlo

606 - Ratensão Rural

Programa

0023 - REVITALIZAÇAO DA AGRICULTURA MUNICIPAL

2.051- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA. SEMAG

358.000,00

383.060,00

386,640,00

390.220,00

Total do Projeto/Atividade:                                               358.000,00

383.060,00

386.640,00

390.220,00

2.053 - IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO NUCLEO DE ATENDIMENTO AO PRODUTOR

130

100.000,00

107.000,00     108.000,00

109.000,00

Total do Projeto!Atividade:

100.000,00

107.000,00     108.000,00

109.000,00

2,087 - CAPACITAÇAO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL SERVIDORES SEMAG

131

18.000,00

19.260,00

19.440,00

19.620,00

Total do Projeto/Atividade:

18.000,00

19.260,00

19.440,00

19.620,00

Total da Unidade Orçamentária:

476.000,00

509.320,00

514.080,00

518.840,00

Total do Órgão:

2.248.000,00

2.405.360,00

2.427.840,00

2.450,320,00

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

1 1?ie110

1                                        2014                                  2015             I2016                                           2017

Órg&o

011- SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

 

 

Unidade

200 - DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE OFICIAL

 

 

Função

04 - Administração

 

 

Subfunç6o

122 - Administração Geral

 

 

Programe

0035 - GESTÃO DE TRANSPORTE OFICIAL

 

 

1,115 - AQUISIÇÃO DE VEICULOS E UTILITÁRIOS

 

 

 

1 132

 

101.000,00

108.070,00

109.080,00

110.090,00

Total do ProjetoiAHvidade:

 

 

101.000,00

. 108.070,00

109.080,00

110.090,00

2.059 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL

 

 

 

i 133

 

145.000,00

155.150,00

156.600,00

158.050.00

Total do Projeta/Atividades

 

 

145.000,00

155.150,00

156.600,00

158.050,00

- 2.103 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE

 

 

 

1 134

 

346.000,00

370.220,00

373.680,00

377.140,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

346.000,00

370.220,00

373.680,00

377.140,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

592.000,00

633.440,00

539.360,08

645.280,00

Total do Orgia:

 

 

592.000,00

633.440,00

639.360,00

645.280,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Cddlgo

I Fieha

I                                         2014               I                 2015             '                   2016                                           2017

Órgã6

012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

 

_

Unidade

100 - UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

Função

04 - Administração

 

 

Subfl:ação

123 - Administração Financeira

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

1.118 - REPASSE FINANCEIRO P/O IPRESF

 

 

 

t 135

 

30.000,00

32.100,00        32.400,00

32.700,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

30900,00

32.100,00 1

32.400,00 I

32.700,00

2.076 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

t 136

 

381.000,00

407.670,00

411.480,00

415.290,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

381.000,00

407.670,00

411.480,00

415.290,00

Total da Unidade Orçament4ria:

 

 

411.000,00

439.770,00

443.880,00

447.990,00

Unidade

200-DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

 

 

Função

04 - Adminbtração

 

 

Sublunçãa

125 - Normatlzação e Fiscalização

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

1.005 - ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DE IMOVEIS

 

 

 

1137

 

63.000,00

67.410,00

68.040,00

68.670,00

Total do Projeto//Atividade:

 

 

63.000,00

67.410,00

68.04400

68,670,00

1.006 - ATUALIZAÇÃO E CADASTRO DO CONTRIBUINTE DO ISS

 

 

 

1138

 

42.000,00

44.940,00

45.360,00

45.780,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

42.000,00

44.940,00

45.360,00

45.780,00

Subfnnção

129 - Administração de Receitas

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

2.070 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE ARRECADAÇÃO TRIBUTARIA

 

 

245.160,091

247.430,00

 

1139

 

227.000,00

242.890,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

227.000,00

242.890,00

245.160,00

247.430,00

Talal da Unidade Orçamentária:

 

 

332.000,00

355.240,00

358.560,00

361.880,00

Unidade

300 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE

 

 

Função

04 - Administração

 

 

Subfiurção

121- Planejamento e Orçamento

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

1.008 - COORDENAÇÃO E ELABORAÇÃO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO

 

 

 

1140

 

26.000,00

27.820,00

-

28.080,00

28.340,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

26,000,00

27.820,00

28.080,00

28.340,00

Subfançãa

{ 123 - Administração Financeira

 

 

Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDÃO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

t Fiche

T                                        2014             T                  2015                                  2016             I                 2017

L112- REESTRUTURAÇÃO E REAPARELHAMENTO DO DEPTO DE CONTABILIDADE

 

 

 

1 141

 

44.000,00

47.080,00

47.520,00

47.960,00    7

Total do Projeto/Atividade:

 

 

44.000,00

47.080,00

47.520,00

{

47.960,00

2.071- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO DE CONTABILIDADE

 

 

 

1142

 

185.000,00

197.950,00

199.800,00

201.650,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

185.000,00

197.950,00

199.800,00

201.650,00

Funda

a

28- Encargos espec1a s

 

/

Subfunção

843 - Serviço da Divida Interna

 

 

Programa

0006- SERVIÇOS DA DIVIDA E AMORTIZAÇÕES, IDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES A PAGAR

 

 

1.009 - PARCELAMENTO DE DIVIDA COM INSS

 

 

 

143

 

420.000,00

455,547,00-

461.600,00

466.800,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

420.000,00

455.547,00

461.600,00

966.8011,40

1.012 - RESSARCIMENTO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS

 

 

 

1144

 

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5.450,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

5.000,00

5.350,00

5.400,00

5.450,00

1.013- DEVOLUÇÃO DE RECURSOS RECEBIDOS ATRAVEZ DE CONVENTOS

 

 

 

145

 

90.000,00

96.300,00

97.20000

98.100;00

Total do ProjetoiAtivldade:

 

 

90.000,00

96300,00

97.200,00

98.100,00

1.014 - PAGAMENTO DE SENTENÇAS E PRECATORIOS

 

 

 

146

 

30.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

Total do ProjetolAOvldade;

 

 

80.000,00

85.600,00

86.400,00

87.200,00

1.124 - PARCELAMENTO DE DIVIDA IPRESF

 

 

 

C 147

 

100.000,00             100.000,00                                  100.000,00

100.000,60

Total do Projeto/Atividade:

 

 

100.000,00             100.000,00                                  100.000,00

100.000,00

Subfumçiio

846 - Outros Encargos Eepecials

 

 

Programa

0029 - FORMAÇÃO DO PATRIMONIO SERVIDOR PUBLICO

 

 

2.009 - CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP

 

 

 

1148

 

310.000,00

321.000,00

472.793,94

510.000,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

310.000,09

321.000,00

472.793,94

510.000,00

Total da Unidade Orçament6ria:

 

 

1.260.000,00

1.336.647,00

. 1,498.793,94

1,545.500,00

Unidade

400 - DEPARTAMENTO DE CONVI+NIOS E CAPITAÇÃO DE RECURSOS

 

 

Funçtio

04 - Administraçâo

 

 

Subfunção

122 - Administração Geral

 

 

Programa

0002- ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

2.072- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DPTO DE CONVENTOS E CAPTAÇÃO DE RECURSOS

 

 

 

1149

 

98.000,00

104.860,00     105.840,00

106 820,00

Total do Projeto/Atividade!

 

 

93.000,00

194.860,00     105.840,00

106.820,00 3

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPIRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código                                                                                                      I Ficha

2014

2015

2016

2017

Total da Unidade Orçamentária:

98.000,00

104.860,00

105.840,04

106.820,00

Total do Órg5o:

2.101.000,00

2,236.517,00

2.407.073,94

2.462.190,00

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

 

Código          

I Ficda

2014                         2015

2016

2017

15r6110

013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

 

 

 

_

Unidade

100- UNIDADE DE APOIO ADMINISTRATIVO

 

 

 

 

Funde

18 - Gestdo Ambiental

 

 

 

 

Subfunção

541 -Preservaçdo e Conservação Ambiental

 

 

 

 

'Programa

0002 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

 

 

 

 

1.034 - REESTRUTURAÇAO FISICA DAS INSTALAÇÕES DA SEMAN

 

 

 

 

 

1 150

 

9.000,00

9.630,00

 

9.720,00

 

9.810,00

Total do ProjetelAtividade:

 

 

9.000,00

9.630,00

 

9.720,00

 

9.810,00

2,091- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MEIO AMBIENTE

 

 

 

 

 

1151

 

277.000,00

296,390.00

 

299.160,00

 

301.930,00

Total do ProjetofAtividade:

 

 

277.000,00

296.390,00

 

299.160,00

 

301.930,00

Tolal de Unidade Orçamentária:

 

 

286.000,00

306.020,00

 

308.880,00

 

311.740,00

Unidade

300 - DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E EDUCAÇÃO AMBIENTAL

 

 

 

 

Função

18 -Gestão Ambiental

 

 

 

 

Subfunçilo

541- Preserveçdo e Conservado Ambiental

 

 

 

 

Programe

0028 - PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIO AMBIENTAL

 

 

 

 

L047 -PROGRAMA DE SENSIBILIZAÇÃO AMBIENTAL

 

_

 

 

 

1152

 

15.000,00

16.050,00

'

16.200,00

 

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

 

16.350,00

1.048-FORMAÇÃO DE AGENTES E EDUCADORES AMBIENTAIS

 

 

 

 

 

1 153

 

28.000,00

29.960,00

.

30.240,00

30.520,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

28.000,00

29.960,00

 

30.240,00

1

30.520,00

1.049 - IMPLATAÇÃO DO PROJETO "ETA" ENTULHILHO BOM

 

 

 

 

 

154

 

5.000,00 '

5,350,00

 

 5.400,00

 

5.4511,00

Talal do ProjetalAtividade:

 

/

5.000,00

5.350,00

.

5.400,00

 

5,450,00

1.050 • IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO

 

 

 

 

 

1155

 

28.000,00

29.960,00

 

30.240,00

 

30.520,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

28.000,00

. 29.960,00

 

30,240,00

 

30.520,00

1,051- REVITALIZAÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL URBANO HORTO FLORESTAL

 

 

 

 

 

1156

 

38.000,00

40.660.00

 

41.040,00

 

41.420,00

Total do Proleto1Atividede:

 

 

38.000,00

40.660,00

 

41.040,00

 

41,420,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

114.000,00

121.980,00

 

123.120,00

 

124.260,00

Unidade

400 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURAIS

 

 

 

 

gnçbo

18 - Gest8o Ambiental

 

 

 

 

Subfunçdo

541- Preservado e Conservação Ambiental

 

 

 

 

Programa

0025 - CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE UNIDADES DE CONSERVAÇÃO

 

 

 

 

1.040- PROMOVER ISOLAMENTO DE AREAS DE CONSERVAÇÃO PERMANENTE

 

 

 

 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

Código

Ficha

 

2014

2015

 

2016

2017

 

157

 

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

 

15.000,00

16,050,00

-

16.200,00

16.350,00

1.041- IMPLANTAÇÃO DE UNIDADE DE CONSERVAÇÃO COM INTERRESSE TURISTICO E CONSERVACIONISTA

 

 

1 155

 

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

Total do Projeta/Atividade:

s

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

,

16.350,00

1.043 - REVISÃO DO PLANO DE MANEJO DAS UC'S

 

 

1 159

 

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

 

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

Programa 10026- PROGRAMA DE GESTAO DO PARQUE NATURAL GOAPABA-AÇU

 

 

1.044 - ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO PLANO DE VISITAÇÃO E USO DO PARQUE NATURAL GOAPABA-AÇU

 

 

1 160

 

15.000,00

16.050,00 1

 

16.200,00

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

 

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

1,045 - FOMENTO E PRODUÇÃO RURAL SUSTENTAVEL NA APA GOAPABA-AÇU

 

 

1 161

15.000,00

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

1.109 - IMPLANTAÇÃO DE OBRAS E INFRA ESTRUTURA DO PARQUE MUNICIPAL GOAPABA-AÇU

 

 

T162

 

78,000,00

83.460,00

 

84.240,00

85.020,00

Total do Projeto!Mivldade

 

78.000,00

83.460,00

 

84.240,00

85.020,00

2.020 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PARQUE NATURAL GOAPABA AÇU

 

 

163

 

29.000,00

31.030,00

 

31.320,00

31.610,00

Total do Projeto/Atividade:

 

29.000,00

31.030,00

 

31,320,00

31,610,00

Programa 10027 - PAISAGISMO E ARBORIZAÇÃO DO MUNICIPIO DE FUNDÃO

 

 

1.046 - ELABORAÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE ARBORIZAÇÃO PARA SEDE E DISTRITOS DO MUNICIPIO

 

 

1164

 

68.000,00

72.760,00

 

73.440,00

74.120,00

Total do Projete/Advldade:

 

68.000,09

72.760,00

 

73.440,00

74.120,00

Subfaação   543- Recuperação de Areas Degradadas

 

 

Programa 0024-RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS E AREAS DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE

 

 

L036 - PROMOÇÃO DE EVENTOS ASSUNTOS RELACIONADOS AO MEIO AMBIENTE

 

 

1165

10.000,00

10.700,00

 

10.800,00

10.900,00

Total do Projeto/Atividade:

10.000,00

10.700,00

 

10.800,00

10300,00

1.037 - CADASI'RAMENTO DE AREAS RURAIS PIESTIMULAR RECUPERAÇÃO DE AREAS DEGRADADAS

 

 

1166

 

5,009,00

.    5.350,00

 

5.400,00

i                 5.450,00

Total do Projeto/Atividade:

 

5.000,00

5.350,00

 

5.409,00

I                 5.450,00

1,038 - PROMOÇÃO DE PALESTRAS EM UNIDADES ESCOLARES

 

 

1167

 

5.000,00

5.350,00

'

5.400,00

5.450,00

Total do Projeta/Atividadee

 

5.000,00

5.350,00

 

5.400,00

5.450,00

1.039 - REFLORESTAMENTOS DE AREAS DEGRADAS

 

c

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO                                                                                                                                                                           `

CONSOLIDADO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDÃO

ESPÍRITO SANTO

27.165.182/0001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Código

Ficha

2014

2015

2016

2017

 

168

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00    1

Total do Projeto/Atividade:

15.000,00

16.050,00

16.200,00

16.350,00

Total da Unidades Orça:aen1dda:

285.000,00

304.950,00

307.800,00

-        310.650,00

Total do órgão:

685.000,00

732.950,00

739.800,00

746.650,00

 

 

 

. PREFEITURA MUNICIPAL DE FUNDAO

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ESPÍRITO SANTO

27.165.18210001-07

PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

 

Código

`Fiche

I                                                                                  2014                        1                                                                                      2015                        1

2016                    j

2017

brgãa

014-PROCURADORIA

 

 

 

 

unidade

100- PROCURADORIA

 

 

 

 

F:mç8o

03-Erienclaii,Justiça

 

 

 

 

Subfunçlo

091- Defesa da Ordem Jurfdica

 

 

 

 

Programa

0038 - DEFESA DA ORDEM JURIDICA

 

 

 

 

1.102 - REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA PROCURADORIA

 

 

 

 

 

1169

 

29.000,00  -,

31.030,00

_

31.320,00

 

31.610,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

29.000,00

31.030,00

 

31.320,00

 

31.610,00

2.073- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA

 

 

 

 

 

1170

 

343.000,00

367.010,00

 

370.440,00

 

373.870,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

343.000,00 `f

367.010,00

 

370.440,00

 

373.870,00

Total da Unidade Orçamentária:

 

 

372.000,00

398.040,00

 

401.760,00

r

405.480,00

Total da órg0a:

 

 

372.000,00

398.040,00

 

401.760,00

 

405.480,00

 

 

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ESPIRITO SANTO

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

Cbdlgo                                                                                                     1Hcha                            2014               2015              2016             2017

I rgão

015 - CONTROLADORIA

llntdade

100-CONTROLADORiA                                                                                                                                   .

Funtlin

04-Administração

Sub/onçëo

124 _Controle Interno

Programa

0002- ADMINISTRAÇÃO GERAL

1.103 - REESTRUTURAÇAO E MODERNIZAÇÃO DA CONTROLADORIA

' 171                                    25.000,00 26.750,00

       27.000,00 r       27.250,00

       27.000,00-1(         27.250,00

Total do ProjetdAI0vidade:

I

 25.000,00     26.750,00

2.074- MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA

1172

192.000,00

205.440,00

207.360,00

209.280,00

Total do Projeto/Atividade:

192.000,00

205.440,00

207.360,00

209.280,00

Total da Unidade Orçamentárta:

217.000,00

232,190,00

234.360,00

236.530,00

r Total do Órg1o:

217.000,00

231190,00

234.360,00

236.530,00

 

 

 

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

 

 

Código

I Ficho

2014                                                                                                                                          I

2015               '    I

2016   1        2017

órgSo

016 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES

 

 

 

 

Unidade

10 - DEPARTAMENTO DE

 

 

 

 

-Fun550

27 - Desporto e Lazer

 

 

 

 

Subtimç8o

812-Desporto Camuoitirlo

 

 

 

 

Programa

0010 - GESTAO DO ESPORTE E LAZER

 

 

 

 

1.029 - PROMOÇÃO E REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS

 

 

 

 

 

[ 173

110.000,00

 

117.700,03

 

118.500,06

119.900,00

Total do Projeto/Atividades

 

110.000,00

 

117.700,011

 

118 000,00

I        i19.9D0 00

1.030 - CONSTRUÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS NA SEDE E DISTRITOS

 

 

 

 

 

¡ 174

 

 

1It

197.95%00

 

 

201.650,00

Total do ProjetoFAHvldade

 

 

19904 0 0

1 ll

 

E

197.950,00

199.800,60

01650, 0

1.032 - CONSTRUÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE EM PRAIA GRANDE

 

 

 

 

 

175

 

 

 

107.000,00

 

108.00,00

109.000,00

Total do ProjelolAlivIdade:

 

 

000.000,00

I

100.000,00

107.000,00

 

108.000,0

109.109.00,00

1.033- TRANSFERENCIA DE RECURSOS A INSTITUIÇOES DE CARATER ESPORTIVO

 

 

 

 

 

1176

 

 15.00000

 

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

Total do Projeto/Atividade:

 

(

15.00,00

4

16.050,00

 

16.200,00

16.350,00

2.019 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DE GINÁSIOS ESPORTIVOS QUADRAS E DEMAIS AREAS DE LAZER

 

 

 

 

 

177

 

85.000,00

 

90.950,00

91.800,00                              92.650,00

Total do Projeto/Atividade:

 

 

85.00,00

 

90.950,00

91.800,00                 92.650,0

2.094 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPTO ESPORTE

 

 

l~

 

 

1178

 

336.685,00

 

360.252,95

 

363.619,80

366.986,65

Total do Prajsto1Afividade:

 

 

336.685,00

 

360.252,95

 

363.619,80

366.986,65

Total da Unidade 0rçsmantória;

 

 

836.685,00

 

889.902,95

 

898.219,80

906.536,65

Total do órgão:

 

 

836,685,00

 

889.902,95

 

898.219,80

906.536,65

 

 

 

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PLANO PLURIANUAL MUNICIPIO DE FUNDAO ANO 2014 A 2017 - DETALHAMENTO DO PPA DESPESA

- Código

I Ficha                                                        2014       1            2015       I           2016       }          2011

Órgão

030 - IPRESF - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO

 

Unidade

100- IPRESF- INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE FUNDÃO

 

Função

09 - Previdência Social

 

Sab1'unçlo

.122. Administração Geral

 

Programa     0039 - PREVIDÊNCIA

 

1.119 - IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO SERVIDOR

 

 

11

50.000,00

52.500,00

55.125,00

57.881,25

Total do Projeto/Atividade:

 

50.000,00

52,500,00

55.125,00

57.881,25

2.104 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADIMINSTRATIVAS DO IPRESF

 

 

2

350.000,00 ^

367.500,00

385.875,00

405.168 75

Total do Projeto/Atividade:

 

350.000,00

367.500,00

385.875,00

..405168,75

Sublmição

272 - Previdência do Regime estatutário

 

Programa

0039 - PREVIDÊNCIA

 

2.105- PAGAMENTO DE PROVENTOS APOSENTADORIA E PENSÕES

 

 

13

1.330.000,00

L396.500;00

1.466.325,00

1.539.641,25

Total do Projeto/Atividade:

 

1,330.000,00

1.396500,00

1.466.325,00

1.539.641,25

Total da Unidade Orçamentária:

 

1.730.000,00

1.816.500,00

1.907.325,00

2.002.691,25

Total do Órgão:

 

1.730.000,00

1,816.500,00

1.407.325,00

2.002.691,25

Total Geral:

 

49.718.240,00

52.804.151,55

55.858.442,64

59.768.533,62